稅務(wù)稽查怎么發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)

稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票通常有以下兩個(gè)方法:1.比對(duì)發(fā)票庫(kù)既有數(shù)據(jù),對(duì)比發(fā)票信息的差異;2.依據(jù)發(fā)票稅控系統(tǒng)的記錄比較差異。
比對(duì)發(fā)票庫(kù)既有數(shù)據(jù):以購(gòu)方或銷方開(kāi)票信息、發(fā)票代碼號(hào)碼、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、發(fā)票格式和發(fā)票內(nèi)容為比對(duì)依據(jù),大致判斷發(fā)票真?zhèn)?,以及判斷發(fā)票是否虛開(kāi)。
依據(jù)發(fā)票稅控系統(tǒng)的記錄比較差異:利用稅務(wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票稅控系統(tǒng),驗(yàn)證發(fā)票的真實(shí)性,以及比對(duì)發(fā)票的生成、使用及報(bào)銷軌跡等信息,篩查出涉及虛開(kāi)發(fā)票的行為。
拓展知識(shí):除了以上發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票的方法,稅務(wù)機(jī)關(guān)還可以通過(guò)對(duì)稅務(wù)申報(bào)、納稅人核實(shí)驗(yàn)證等措施來(lái)發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票的行為,以便制止虛開(kāi)發(fā)票行為,維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序。
稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
如果賬務(wù)上已經(jīng)確認(rèn)了收入,但未確認(rèn)相關(guān)的增值稅, 補(bǔ)做增值稅稅款分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整(一般納稅人企業(yè))/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人企業(yè))。 答
稅務(wù)檢查與稅務(wù)稽查的區(qū)別是什么 問(wèn)
1、稅務(wù)稽查的主體是稅務(wù)專業(yè)稽查機(jī)構(gòu),稅收檢查的主體可以是各類稅務(wù)機(jī)關(guān)‘ 2、稅收檢查的對(duì)象可以是所有的納稅人和扣繳義務(wù)人,而稅務(wù)稽查的對(duì)象是依據(jù)舉報(bào)或科學(xué)選案而確定的有涉嫌違法行為的納稅人、扣繳義務(wù)人。 答
稅務(wù)稽查怎么發(fā)現(xiàn)虛開(kāi) 問(wèn)
稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票的方法有基礎(chǔ)檢查、技術(shù)支持檢查、實(shí)地勘查和收集證據(jù),另需要避免濫用稅收權(quán)力以保護(hù)企業(yè)權(quán)益。 答
稅務(wù)稽查后需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理 問(wèn)
企業(yè)補(bǔ)交以前年度增值稅的會(huì)計(jì)分錄,如下: 1、繳納未繳的, 按正常做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(一般納稅人是未交增值稅), 貸:銀行存款。 經(jīng)稅務(wù)檢查需補(bǔ)繳的, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸:銀行存款。 答
稅務(wù)稽查的主要內(nèi)容是什么 問(wèn)
稅務(wù)稽查包含選案、實(shí)施稽查、審理、執(zhí)行四個(gè)部分。 1、選案,是確定稅務(wù)稽查對(duì)象是稅務(wù)稽查的重要環(huán)節(jié)。 2、實(shí)施稽查,稅務(wù)稽查實(shí)施階段是稅務(wù)稽查工作的核心和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 答

老板接到稅務(wù)稽查電話,說(shuō)我們涉嫌接收虛開(kāi)發(fā)票,要查賬,這種情況接下來(lái)要怎么處理?
答: 您好,先自查發(fā)票情況。若沒(méi)問(wèn)題,跟稅務(wù)溝通確認(rèn)。
老師你好,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有汪年有接受過(guò)虛開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)元,怎么處理這種情況?
答: 你好,稅前納稅調(diào)增所得稅,加征收滯納金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我企業(yè)2018年收到對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在被稅務(wù)稽查查到,應(yīng)該怎么處理
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸其他應(yīng)付款(紅字)
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