發(fā)票沖紅后再重新開(kāi)的發(fā)票怎么做賬

發(fā)票沖紅后再重新開(kāi)的發(fā)票賬務(wù)處理,
借:應(yīng)收賬款等,
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票:
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,購(gòu)買(mǎi)方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過(guò)后,把信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票;
購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣,銷(xiāo)售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過(guò)后,開(kāi)具紅字發(fā)票。
如果是增值稅普通發(fā)票:
在開(kāi)票系統(tǒng)普通發(fā)票正常填開(kāi)界面點(diǎn)開(kāi),點(diǎn)擊紅字,然后錄入對(duì)應(yīng)信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊打印就好了。

發(fā)票沖紅后重新開(kāi)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
答: 賬務(wù)處理指的是當(dāng)沖紅發(fā)票后,要進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,以確保賬務(wù)清晰,不會(huì)影響對(duì)賬。賬務(wù)處理的具體方式主要可以分為三步: 1、沖紅原發(fā)票,將原有發(fā)票沖紅處理; 2、撤銷(xiāo)原發(fā)票記錄,將原發(fā)票進(jìn)行撤銷(xiāo)處理; 3、新建發(fā)票,新建發(fā)票記錄,并且將新發(fā)票金額進(jìn)行調(diào)整。 拓展知識(shí):發(fā)票沖紅是一個(gè)重要的賬務(wù)操作,需要對(duì)發(fā)票沖紅進(jìn)行全面的把控,以保證發(fā)票的真實(shí)性,同時(shí)也能夠保護(hù)企業(yè)的權(quán)益。
紅沖發(fā)票后又重新開(kāi)具了怎么做賬
答: 做兩筆分錄,紅字就是負(fù)數(shù)做一筆,正常發(fā)票做一筆
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票沖紅后重新開(kāi)的票稅額相差一分怎么做賬
答: 你好,按紅沖發(fā)票做之前銷(xiāo)售分錄的相反分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)新開(kāi)的發(fā)票做銷(xiāo)售分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
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