 老師營(yíng)改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國(guó)稅交嗎
老師營(yíng)改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國(guó)稅交嗎
 普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
 這個(gè)增值稅是怎么算的
這個(gè)增值稅是怎么算的
 老師好!
中國(guó)居民趙某為某公司高層管理人員,2019 年有關(guān)涉稅信息和收支情況如下:
(1)每月應(yīng)發(fā)工資薪金 20000 元,扣繳“三險(xiǎn)一金”合計(jì) 4000元;每月享受與項(xiàng)附加扣除 3000 元,
(2)3 月取得勞務(wù)報(bào)酬收入 10000 元;5月取得稿酬收入 5000 元;6 月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 2000 元;
問(wèn):趙某 2019 年綜合所得的計(jì)稅收入額=20000×12+10000×(1-20%)+5000×(1-20%)×70%+2000×(1-20%)=252400(元)
對(duì)嗎?
老師好!
中國(guó)居民趙某為某公司高層管理人員,2019 年有關(guān)涉稅信息和收支情況如下:
(1)每月應(yīng)發(fā)工資薪金 20000 元,扣繳“三險(xiǎn)一金”合計(jì) 4000元;每月享受與項(xiàng)附加扣除 3000 元,
(2)3 月取得勞務(wù)報(bào)酬收入 10000 元;5月取得稿酬收入 5000 元;6 月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 2000 元;
問(wèn):趙某 2019 年綜合所得的計(jì)稅收入額=20000×12+10000×(1-20%)+5000×(1-20%)×70%+2000×(1-20%)=252400(元)
對(duì)嗎?
 核定收入征收 為什么要先乘以應(yīng)稅得率10% 再乘以稅率25%
核定收入征收 為什么要先乘以應(yīng)稅得率10% 再乘以稅率25%
 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
 非居民企業(yè)的利息股息租金特許權(quán)使用費(fèi)收入按800或20%的標(biāo)準(zhǔn)扣嗎?
非居民企業(yè)的利息股息租金特許權(quán)使用費(fèi)收入按800或20%的標(biāo)準(zhǔn)扣嗎?
 本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
 本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
 增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
 老師,“稅法的特點(diǎn)是稅收上升為法律后的形式特征,應(yīng)與稅收屬于經(jīng)濟(jì)范疇的特點(diǎn)相一致”這句話怎么錯(cuò)了?
老師,“稅法的特點(diǎn)是稅收上升為法律后的形式特征,應(yīng)與稅收屬于經(jīng)濟(jì)范疇的特點(diǎn)相一致”這句話怎么錯(cuò)了?
 您好 老師6月開(kāi)的票7月認(rèn)證了 系統(tǒng)顯示所屬期是7月怎么辦? 那6月沒(méi)法抵扣且不是要交很多錢 個(gè)人承擔(dān)6月稅怎么收的回來(lái)。請(qǐng)老師?點(diǎn)怎么操作 感謝
您好 老師6月開(kāi)的票7月認(rèn)證了 系統(tǒng)顯示所屬期是7月怎么辦? 那6月沒(méi)法抵扣且不是要交很多錢 個(gè)人承擔(dān)6月稅怎么收的回來(lái)。請(qǐng)老師?點(diǎn)怎么操作 感謝
 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
 物業(yè)服務(wù)費(fèi)的稅目有哪些
物業(yè)服務(wù)費(fèi)的稅目有哪些
 購(gòu)買航天稅盤付款780,稅盤公司說(shuō)只有480能全額抵扣,余下的的300,要按開(kāi)票的稅額抵扣
購(gòu)買航天稅盤付款780,稅盤公司說(shuō)只有480能全額抵扣,余下的的300,要按開(kāi)票的稅額抵扣
 收取了租賃車輛被損的停運(yùn)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票嗎?是否需要報(bào)稅?
收取了租賃車輛被損的停運(yùn)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票嗎?是否需要報(bào)稅?
 在稅局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開(kāi)發(fā)票的退稅進(jìn)度
在稅局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開(kāi)發(fā)票的退稅進(jìn)度
 壞賬準(zhǔn)備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費(fèi)用減少,繳納時(shí),減少的部分,繳納嗎?
壞賬準(zhǔn)備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費(fèi)用減少,繳納時(shí),減少的部分,繳納嗎?
 殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什麼
殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什麼
 請(qǐng)問(wèn)支付外債利息。需要哪些程序?
需要完稅證明或納稅證明嗎?
請(qǐng)問(wèn)支付外債利息。需要哪些程序?
需要完稅證明或納稅證明嗎?