 公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
 我想問一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
我想問一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
 老師您好,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)?稅官打電話說我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多,讓我們調(diào)增。
老師您好,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)?稅官打電話說我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多,讓我們調(diào)增。
 環(huán)評上所說的稅是指什么稅呢?
環(huán)評上所說的稅是指什么稅呢?
 所說的免稅,指的是免增值稅?還是免所得稅?或者是免增值稅和所得稅?
所說的免稅,指的是免增值稅?還是免所得稅?或者是免增值稅和所得稅?
 老師,個(gè)人所得稅申報(bào)的數(shù)和實(shí)發(fā)工資不一樣,在5000以下未繳稅,怎么調(diào)整?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)的數(shù)和實(shí)發(fā)工資不一樣,在5000以下未繳稅,怎么調(diào)整?
 股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報(bào)企業(yè)所得稅
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報(bào)企業(yè)所得稅
 那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
 2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過程
2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過程
 5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
 你好  企業(yè)所得稅超期沒申報(bào)  補(bǔ)報(bào)查出很多期房產(chǎn)  土地未申報(bào)稅管表示得全補(bǔ)上  不能單補(bǔ)所得稅  這種情況怎么辦
你好  企業(yè)所得稅超期沒申報(bào)  補(bǔ)報(bào)查出很多期房產(chǎn)  土地未申報(bào)稅管表示得全補(bǔ)上  不能單補(bǔ)所得稅  這種情況怎么辦
 本身是農(nóng)業(yè)免稅企業(yè),買來再銷售時(shí)要不要完什么稅
本身是農(nóng)業(yè)免稅企業(yè),買來再銷售時(shí)要不要完什么稅
 老師,稅盤的服務(wù)這些減免,本期實(shí)際抵扣這里要不要填
老師,稅盤的服務(wù)這些減免,本期實(shí)際抵扣這里要不要填
 增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
 老師:免企業(yè)所得稅企業(yè),是不是企業(yè)所得稅都免?哪里看企業(yè)是免企業(yè)所得稅的?
老師:免企業(yè)所得稅企業(yè),是不是企業(yè)所得稅都免?哪里看企業(yè)是免企業(yè)所得稅的?
 12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
 我司今年才注冊,內(nèi)有一殘疾人,喊我們交殘保金一定要交嗎?不是注冊未滿三年不用交嗎?直接不交也不去申請減免可以嗎?
我司今年才注冊,內(nèi)有一殘疾人,喊我們交殘保金一定要交嗎?不是注冊未滿三年不用交嗎?直接不交也不去申請減免可以嗎?
 開專票管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),
開專票管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),
 想請問一下倘若集團(tuán)內(nèi)部交易(轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)),需要付企業(yè)所得稅嗎?
想請問一下倘若集團(tuán)內(nèi)部交易(轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)),需要付企業(yè)所得稅嗎?