 問(wèn)題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣產(chǎn)成品(有90%出口外銷,10%內(nèi)銷)?這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
問(wèn)題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣產(chǎn)成品(有90%出口外銷,10%內(nèi)銷)?這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
 在建工程,可以轉(zhuǎn)低值易耗品嗎?攤銷從什么時(shí)候開(kāi)始?
在建工程,可以轉(zhuǎn)低值易耗品嗎?攤銷從什么時(shí)候開(kāi)始?
 老公司向新公司轉(zhuǎn)移,採(cǎi)購(gòu),銷售,財(cái)務(wù),資產(chǎn)等如何轉(zhuǎn)移比較合適
老公司向新公司轉(zhuǎn)移,採(cǎi)購(gòu),銷售,財(cái)務(wù),資產(chǎn)等如何轉(zhuǎn)移比較合適
 某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬(wàn)元。
[要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬(wàn)元。
[要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
 甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
 開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫(xiě)識(shí)別號(hào)和電話嗎
開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫(xiě)識(shí)別號(hào)和電話嗎
 出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
 我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
 甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
 公司的餐費(fèi)應(yīng)放在銷售費(fèi)用下的餐費(fèi)還是管理費(fèi)用下的餐費(fèi)
公司的餐費(fèi)應(yīng)放在銷售費(fèi)用下的餐費(fèi)還是管理費(fèi)用下的餐費(fèi)
 入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
 已開(kāi)出來(lái)的增值稅專用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
已開(kāi)出來(lái)的增值稅專用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
 第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開(kāi)了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開(kāi)了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
 我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買金稅盤(pán),金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買金稅盤(pán),金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
 請(qǐng)問(wèn)1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫(xiě)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫(xiě)?2有專題講解針對(duì)江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國(guó)稅的課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫(xiě)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫(xiě)?2有專題講解針對(duì)江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國(guó)稅的課程嗎?
 老師,存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)平均存貨怎么算呢
老師,存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)平均存貨怎么算呢
 2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工
煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬(wàn)元(不
含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi)
50萬(wàn)元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià)
10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙
500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每
箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng)
納的增值稅和消費(fèi)稅。
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工
煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬(wàn)元(不
含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi)
50萬(wàn)元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià)
10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙
500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每
箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng)
納的增值稅和消費(fèi)稅。
 老師你好,個(gè)體工商戶雙定戶,申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額,是填核定銷售額?還是填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
老師你好,個(gè)體工商戶雙定戶,申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額,是填核定銷售額?還是填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
 2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
 無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷?分錄
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷?分錄