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民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
請問:了解內(nèi)部控制里面的:信息系統(tǒng)與溝通,和控制活動里面的信息處理,有什么不一樣
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2021-06-24
燕山宏達公司於2009年3月10日購入海風公司股票10萬股作為短期投資每股購入價5元,另支付相關稅費1萬元·燕山宏達公司將持有海風公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風公司股權(quán)後對其無重大影響。2009年3月20日海風公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價為40萬元。2009年8月10日燕山宏達公司將海風公司股票對外轉(zhuǎn)讓5萬股,實得價款22萬元。 要求∶編制燕山宏達公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會計分錄。
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2022-11-27
成本控制、成本核算等財務數(shù)據(jù)收集,賬務內(nèi)控(費用控制)具體實話措施的監(jiān)督檢查執(zhí)行;4.經(jīng)管部相關文件檔案管理與其它上級領導交待的其它事務工作。主要看哪些課程啊,要去面試,注意什么問答
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2017-03-09
下列各項中,有關內(nèi)部控制審計和財務報表審計對比的說法中,正確的是( ?。?。 A.內(nèi)部控制審計和財務報表審計,測試內(nèi)部控制運行有效性的前提均是預期控制運行有效 B.財務報表審計需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù),內(nèi)部控制審計需要獲取內(nèi)部控制在基準日前足夠長的時間內(nèi)運行有效性的審計證據(jù) C.財務報表審計和內(nèi)部控制審計在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財務報表審計需要評價控制缺陷是否構(gòu)成值得關注的內(nèi)部控制缺陷,而內(nèi)部控制審計需要評價識別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
餐飲業(yè)小規(guī)模的發(fā)票,如何管理,如何控制開發(fā)票
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2019-01-19
銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的關鍵控制點有哪些
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2015-12-06
銷售成本控制和銷售成本內(nèi)部控制有什么區(qū)別
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2020-02-26
工程部計提工資時,是屬于管理費用還是制造費用
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2020-04-28
如果控制風險非常高,CPA也可以擬信任企業(yè)內(nèi)部控制,并進行控制測試嗎?
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2023-08-18
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是
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2023-03-02
如果年初數(shù)有余額,以前的賬都不管了,從全部剛開始做內(nèi)賬,可以把銀行存款當做實收資本嗎?
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2018-07-26
老師,商業(yè)銀行內(nèi)部控制的審計人員屬于內(nèi)部監(jiān)督還是控制活動呢?
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2020-06-15
老師,內(nèi)部控制與控制測試的區(qū)別和聯(lián)系是什么
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2022-04-03
管理部*0.88 制造費為什么 不*0.88
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2019-12-27
我寫了兩篇論文為高級會計考試準備的,一篇寫財務管理與內(nèi)部控制問題研究,一篇寫企業(yè)成本控制問題研究。這兩個屬不屬于一個研究方向啊
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2022-08-10
控制測試所涵蓋的期間應當與擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致,這個擬信賴的內(nèi)部控制期間指的是啥?
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2020-08-02
選項B,注冊會計師應當以書面形式與管理層溝通其在審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷,并在溝通完成后告知治理層。在進行溝通時,注冊會計師無需重復自身、內(nèi)部審計人員或被審計單位其他人員以前書面溝通過的控制缺陷。注冊會計師應當溝通其注意到的值得關注的內(nèi)控內(nèi)部控制缺陷,而不是所有的內(nèi)部缺陷,所以選項C錯誤。 老師好,這是一道題的解析。感覺B項解析和C項解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理層溝通所有的內(nèi)部控制缺陷呢?
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2019-09-05
形成控制的長投 無論是不是同控 審計費、律師費啥的都算管理費用嗎
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2023-05-01
一般先做內(nèi)帳還是外賬?內(nèi)帳的發(fā)票是復印件?
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2017-06-30