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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-01 15:25

我之前是月末做帳,但是,這樣單據(jù)很混亂,平常,公司報銷連費用報銷單,付款申請單都沒,一堆票自己去做帳,我一般是先做銀行賬收付,再做費用報銷,怎么處理這種情況,平常,買啥東西,也不給我說,完事月末,弄過來一堆票,還有哪筆走承兌,那筆走銀行,也不清楚

@ 追問

2017-07-01 15:29

就是,對以后有什么好的建議

@ 追問

2017-07-01 15:42

感恩,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 23:04

您好,一般是先做內(nèi)賬再做外賬。如果內(nèi)賬是全部的賬,內(nèi)賬就使用復印件。

王雁鳴老師 解答

2017-07-01 15:27

您好,這沒辦法了,只能一個一個的票據(jù)問經(jīng)辦人,再來處理了?;蛘咭院笠?guī)范操作。

王雁鳴老師 解答

2017-07-01 15:33

您好,對以后操作,可以與老板溝通,說原來的操作方法不行的。不規(guī)范容易把賬做錯,一來呢,沒辦法正確核算,存在內(nèi)部控制漏洞,可能會給老板造成損失,二來呢,賬做不對,容易引起稅務風險。需要制訂公司制度,以后嚴格按公司制度操作就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-07-01 15:42

您好,不客氣。

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相關(guān)問題討論
你好,如果是原件丟失了可以
2022-01-19 16:29:12
您好,一般是先做內(nèi)賬再做外賬。如果內(nèi)賬是全部的賬,內(nèi)賬就使用復印件。
2017-06-30 23:04:51
可以的,可以入賬的
2020-03-12 17:11:21
你好,可以用復印件入賬
2017-06-29 13:17:11
你好,可以的
2016-11-30 21:15:14
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