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請問 公司要把 借款 轉(zhuǎn)成實收資本怎么做賬 直接借 借款 貸 實收資本 嗎
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2019-06-24
老師 借款額×年利率×(1-所得稅稅率)/借款額×(1-手續(xù)費率)算得是資本成本率還是資本成本,我看書上寫的式子是資本成本
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2021-12-31
借成產(chǎn)成本,借增值稅進項,貸銀行存款,這個分錄成立嗎?
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2018-10-16
"建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù)"
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2023-03-02
老師:收到廠家返利發(fā)票用于抵下次貨款 借:預(yù)付賬款 代:成本 還是 借:庫存 代:成本
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2021-03-30
一筆長期借款到期,本金共計350000
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2023-12-21
購買貨款可以做成借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
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2023-04-17
量入償付法的方法怎么歸還長期借款本金
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2023-12-09
請教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個對???
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2018-12-03
一家公司代其他公司歸還本金,記在長期借款里面,這種情況一般怎么解釋
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2023-02-18
16年9月份的計提成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 10月份借支付款時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 在沖銷時,記錯為,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收賬款。 現(xiàn)在18年,我該怎樣調(diào)整這筆賬
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2018-12-05
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2017-04-25
老師,你好 上個月暫估成本160萬,借主成本160萬 貸應(yīng)付賬款160萬 這個月首先反沖借主成本-160萬 貸應(yīng)付帳款-160萬 然后收到發(fā)票是不是相應(yīng)的做借主成本,貸應(yīng)付賬款呀
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2019-05-17
老師:收到廠家返利發(fā)票用于抵下次貨款 借:預(yù)付賬款 代:成本 還是 借:庫存 代:成本
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2021-03-30
借:營業(yè)成本 貸:銀行存款
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2019-07-18
老師,發(fā)生成本能 借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:銀行存款/應(yīng)付賬款嗎
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2021-11-15
老師,股本算短期借款嗎?
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2021-09-19
先計提到借生產(chǎn)成本~勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本~勞務(wù)成本,這樣做對嗎?
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2017-12-11
向銀行借款10,000,000借款年利率為9%借款手續(xù)費率為1%籌資方式的個別資本成本是多少
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2023-04-20
采購貨到票未到,借應(yīng)付賬款-暫估款 貸庫存現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款-暫估款。本有月銷售,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,是不是摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 嗎? 還是主營業(yè)務(wù)成本后面要二級科目暫估成本?
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2018-09-05