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五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計算國料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我國甲企業(yè)2015年度國內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元,適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A,B兩國取得所得,在A國分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬,A國稅率為20%從B國的分支機(jī)構(gòu)分回國內(nèi)的利潤21萬,B國稅率30%,則該企業(yè)國外所得在國內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對方換了財務(wù),要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒弄明白,這個我們沒開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司,主營賣艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報稅,這樣下去我覺得有風(fēng)險,請老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說是如果公司今年賺了500萬,交25%的企業(yè)所得稅,教20的個人所得稅,不如把公司外包給一個個人獨(dú)自企業(yè),個人獨(dú)資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,核定的個稅可以達(dá)到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說對嗎?
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
中國公民王某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險一金“等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贈養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)創(chuàng)加扣除共計2000元,假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。此外,王某每月取得勞務(wù)報酬所得8000元;11月取得稿酬所得40000元,12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入 【要求】 1、計算王某每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(80分) 2、計算王某全年綜合所得匯算清繳個人所得稅。(20分)
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2024-12-11
老師您好,我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
永輝超市現(xiàn)要開分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬,財務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司 借錢,經(jīng)詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利 卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
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2022-12-15
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機(jī),申領(lǐng)了5張10萬面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號錯了,要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
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2018-12-14