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東升公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。原材料核算按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、5日,向乙公司購(gòu)入A材料1000公斤,每公斤10元,發(fā)票及帳單已收到,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元,運(yùn)雜費(fèi)2000元。 ,款項(xiàng)己通過(guò)銀行支 付。材料尚末到達(dá)。(此分錄題3分) 2、8日,上述購(gòu)入的A材料己運(yùn)到,入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)原材料在運(yùn)輸途中短缺40公斤,屬正常損耗。按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。 (此分錄題3分) 3、10日,購(gòu)人需要安裝的設(shè)備 -臺(tái) 設(shè)備價(jià)款20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3200元,另外支付運(yùn)輸費(fèi)400元,包裝費(fèi)800元,安裝費(fèi)1000 元。上述款項(xiàng)均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購(gòu)入設(shè)備、支付運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、 安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會(huì)計(jì)分錄。 (此分錄題3分) 4、 15日,償還今巴到期的,向銀行借入期限為3個(gè)月的借款100000元,年利率為6%。己按月在每個(gè)月末預(yù)提利息,現(xiàn)到期一次還本付 息。 (此分錄題3分)
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2022-10-02
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,可以選 個(gè)或一個(gè)以上)問(wèn)題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
山東海化公司自營(yíng)進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價(jià)值為 ( 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬(wàn)元,其中債券面值2000萬(wàn)元,溢價(jià)為2200萬(wàn)元,票面利率 10%,等資費(fèi)率2%;發(fā)行優(yōu)先股800萬(wàn)元,股利率8%,籌資費(fèi)率3%;發(fā)行普通股 2000萬(wàn)元,籌資費(fèi)率5%,預(yù)計(jì)第一年股利率為12%,以后按3%遞增,公司所得稅率 25%。試計(jì)算該公司的綜合資金成本?
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2023-10-22
異地購(gòu)貨異地銷售,接手了一個(gè)商貿(mào)有限公司,經(jīng)營(yíng)原木,但是老板從港口購(gòu)入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙?duì)外銷售的,這個(gè)業(yè)務(wù)不合理之處您能說(shuō)一下嗎?會(huì)計(jì)新人謝謝稅務(wù)局說(shuō)老板的貨物從山東港口沒(méi)拉回甘肅是不合法的,不明白問(wèn)題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒(méi)有物流票,老板從山東購(gòu)?fù)曦?,有一部分直接從山東當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?,就直接銷售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營(yíng)地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
2017年房租費(fèi)水電費(fèi)當(dāng)時(shí)都沒(méi)抵扣全計(jì)入成本了,現(xiàn)在專票取消認(rèn)證期限,我想只認(rèn)證不抵扣,要不然好難調(diào)帳,有老師告訴我只認(rèn)證報(bào)稅后做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬上做一筆進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。可是我還是不明白!因?yàn)?017年已全計(jì)入成本結(jié)帳了,現(xiàn)在又做不是重復(fù)計(jì)入,因?yàn)闆_回會(huì)不會(huì)牽涉到到2017年所有報(bào)表包括2017匯算清繳,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)全計(jì)入管理費(fèi)用了,具體該怎么處理呢?老師?
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2020-05-06
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180 萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn),交25%的企業(yè)所得稅,教20的個(gè)人所得稅,不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有企業(yè)所得稅,核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說(shuō)對(duì)嗎?
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
我想咨詢一下,我是一個(gè)給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒(méi)提示哪里出錯(cuò),是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確?,F(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
10月29日,收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元,稅額為5 217.55元;水費(fèi)為10 880元,稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元;管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元;銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
客戶因抬頭變更沒(méi)有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來(lái)抬頭,對(duì)方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù),要求全部開紅沖,對(duì)方開了紅字申請(qǐng),和我們說(shuō),如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒(méi)弄明白,這個(gè)我們沒(méi)開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A,B兩國(guó)取得所得,在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬(wàn),B國(guó)稅率30%,則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司,主營(yíng)賣艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報(bào)稅,這樣下去我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11