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我們是建筑勞務公司,只能在地稅發(fā)票,需要帶哪些證件和資料?代開的稅率是多少?給備案的一般簡易計稅的企業(yè)的稅率是多少?沒有備案的一般簡易計稅征收的企業(yè)稅率是多少?能否代開增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元 支付到 達我國海關以前 運輸費50萬元,保險費8萬元,從海關運往 公司所在地支付運輸費4關稅稅率25%,消費稅稅率9%。計算該 外貿公司進口小汽車環(huán)節(jié)應繳納的消費稅
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2021-04-07
是住在無錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號的居民,現(xiàn)住房子已經開始拆遷,有的鄰居已經簽好字拿錢走了。我現(xiàn)在準備自己買房,現(xiàn)在問一下:這個稅是否按第一套房子交?(什么樣的情況下能按第一套交稅?)還是按第二...
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2017-06-28
2019年6月3日,公司(一般納稅人)購人一臺需要安裝的設備,購買價款 400000元,增值稅 52000元。安裝過程中,支付工人費用9000 ,領用原材料1000元,增值稅稅率13%,設備預計使用5年,預計凈殘值4000元,要求編制相關會計分錄
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2022-06-27
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
老師,我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 應交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
目的:練習固定資產購建業(yè)務的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產購建業(yè)務。 (1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺設備,取得的增值稅專用發(fā)票標明設備買 價為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運費500元,運費發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設各己交付車間使用。 〈2)購入一條需要安裝的生產線,取得的增值稅專用發(fā)票標明買價為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項己用轉賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產線的運費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉賬支票支付生產線的安裝費,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計金額為 15 000元。 (6)生產線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據以上經濟業(yè)務編制會計分錄。
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2023-11-12
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(節(jié)選) 因對外投資收到投資利潤 200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈人民幣88萬元。 出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產生管理費用12萬元,銷 售費用50萬元,財務費用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅 10萬元,水利基金2萬元。公允價值損失100萬元,投資損失20萬 元。 按25%計算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年營業(yè)利潤「填空1] (2)求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤「填空31 (4)編制太年利潤結轉分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關收入如下: (1)銷售產品一批,其不含稅價款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經發(fā)出,符合收入確認條件,款項收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產品銷售時 ,確認收入與結轉成本的會計分錄。 (2)編制材料銷售時,確認人收入和結轉成本的會計分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人,本月繳納了上個稅期已申報的增值稅和城維等附加稅,本月報稅時,在增值稅電子申報表附表中,是否應該填列本月實際繳納上期的附加稅款?填列后應繳稅額列成為了負數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調增調減項目的話,
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2019-05-24
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關費用 都可以稅前扣除 這個賬務處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個剛成立的公司,沒有資產不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費用,月末我將費用計人管理費用一開辦費用,然后結轉本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務領導合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
我們公司有些發(fā)票在2018年開進來,不過我們已經在2017年暫估入庫結轉成本了,要是2017年暫估入庫的商品還沒有進來發(fā)票,我明年匯算清繳的時候是不是得納稅調整啊?第二個問題是,我從百望買的稅盤和打印機能全額抵稅嗎?
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2017-12-11