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攜稅寶使用費,報稅軟件能全額抵稅嗎
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2017-05-04
老師請問一般納稅人維保費稅錄多少
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2018-12-03
小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報稅
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2020-11-24
發(fā)票紅沖已交的稅算預(yù)繳稅金嗎?
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2019-10-31
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,每月上了稅是不是要轉(zhuǎn)到已交稅金科目,這個科目的分錄要怎么做?我計提的時候是貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅銷項稅,交了稅:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅。但是不好查交了多少稅,每月查進項銷項都有余額,不方便查已交稅和未交稅情況
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2018-03-22
(15分) A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購置一不動產(chǎn),不含稅價款合計3 000 000元,取得增值 稅專用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動產(chǎn)專用于A公司職工食堂。請對A公司不動產(chǎn)用途進行增 值稅等劃。
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2023-05-26
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進項票6%,交增值稅3%,企業(yè)所得共2%,附加按應(yīng)交增值稅支付,另管理費按工程總價1.5%付,這樣合理嗎,請老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
2020年是屬于小規(guī)模,做錯分錄: 借:銀行存款_工行1404 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金(這里錯做為已交稅金) 在2021年2月轉(zhuǎn)一般納稅人,發(fā)現(xiàn)這個錯賬,已交稅金處除去異地預(yù)繳已交的稅金,剩余的就是當時小規(guī)模時期錯賬導(dǎo)致的已交稅金100元,應(yīng)該如何更正。是紅沖之前的分錄,然后做正確分錄: 借:銀行存款_工行1404 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項 這樣做正確嗎?
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2022-01-15
老師,這兩份合同按照哪個金額交印花稅呢,是按照合同金額交,還是按照已開票金額267萬交
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2021-08-23
請老師解析下圖片中疑問,1繳納增值稅時間不都是次月繳納上個月的 ?2為什么要應(yīng)交稅費-未交增值稅這個二級科目?為什么不用應(yīng)交稅費-已交增值稅這個科目呢?難道增值稅不可以當月繳納嗎?3什么情況下用這個應(yīng)交稅費-已交增值稅這個科目?
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2020-01-08
比如9月增值稅要交3000 稅控330 抵扣 然后10申報的 我9月沒的計提增值稅 也沒有做沖減330這種分錄 但 稅扣了 只交了2700 那10月份的帳我要怎么做啊 分錄能幫我寫出來嗎? 我現(xiàn)在是這樣寫 借 應(yīng)交稅費-已交增值稅 2700 貸銀行2700 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款330 貸管理費用330 這樣 金額就對不上了 正確要怎么做啊 理解不了
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2016-11-03
請問個體定率戶的增值稅申報里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
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2017-08-09
企業(yè)退稅計入哪個科目?科研項目向政府申請的資金入哪個科目?政府返稅計入哪個科目?
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2023-03-02
我們7月增值稅是-1175.48,申報城建稅是0 。8月增值稅是4703.65元,其中代開已交增值稅是2956.08,城建稅206.93元。
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2018-10-12
老師,我們公司還在建廠房,稅務(wù)局要求預(yù)繳增值稅5000,1、分錄是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。2、到月底需要轉(zhuǎn)嗎??如需要分錄是怎樣???
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2015-07-19
之前預(yù)交增值稅后期開票產(chǎn)生銷項稅為抵減已交增值稅做了無票收入負數(shù),沖減了收入,但稅務(wù)系統(tǒng)提醒無票收入欄不應(yīng)是負數(shù),賬務(wù)中該筆收入也被沖沒了 現(xiàn)在該如何做賬
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2024-10-07
老師,1-11月本年累計收入210萬,已交增值稅20000,12月已認證進項80萬,求本年達到稅負(1.5%)12月還需要開多少銷項票,這個怎么計算呀 進項80萬是不含稅的
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2023-04-10
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05