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3.右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關稅稅率是60%。9月份在國內(nèi)銷售了9臺, 每臺的含稅銷售價格是226萬,價款己收,剩下的一輛留給了蔬事長自己開。己知超豪華小汽車的進口環(huán)節(jié)消費稅稅率為12%,零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為10%。請問:請問該公司9月份應該繳納的消費稅是名少?如果零售環(huán)節(jié)的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消貴者手中時最終交了多少稅款?
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2023-04-23
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉到公司公戶上,我到公司領工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
我們單位是個屬于政府下屬的投資公司,所做的業(yè)務是承攬政府基本建設投資,我們賣了個塊地,交了契稅和印花稅,交了稅的費用是在項目承擔還是在營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)?我們賣土地沒做收入
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2020-07-01
209年甲企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1000元 發(fā)生公性文10萬元(含用目 一稱脫貧地區(qū)的狀貧贈支出20萬元)。上 年度未在稅前扣除完的符合條件的非扶貧 公性捐贈支出34萬元。已知公益性捐 贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分 準予在當年扣除。計算甲企業(yè)2019年度 企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的公益性支出是多少
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2020-02-22
A公司向B公司采購原材料一批。 A 公司收到B公司專用發(fā)票.不含稅金額200,000 元。進項稅額36000元。A公司向B公司支付一張 銀行承兌匯票,共計236,000元。請你寫出A公司 的會計分錄和B公司的會計分錄
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2022-12-15
小規(guī)模納稅人個人生產(chǎn)經(jīng)營所得地稅查賬征收,我按銷售收入x0·5%申報個人所得稅,地稅人員說不用建賬,但是國稅申報又有季度財務報表申報,還要不要建賬啦?糾結,將來如果公司注銷要不要查賬?
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2018-05-24
六海公司期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法汁價,并按照單個存貨項目汁提存貨跌價準備。2018年2月3l日,庠存A產(chǎn)品的成本為1400萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元;庫存B產(chǎn)品的成本為1250萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元(假役存貨跌價準各期初余額為0 )。2018年l2月31日,大海公司座汁提的存賃跌價準備金額為( )萬元?
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2020-12-30
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產(chǎn)負債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
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2019-03-01
老師你好,這疫情期間小規(guī)模納稅人,稅點不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個季度里面,開的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報稅的時候申報表又沒法分開填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉到公司公戶上,我到公司領工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
四、不定項選擇題 甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務 (1〕從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。 (2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā) 票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額 90000元 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額 在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明 (4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價 款的40%,剩余款項于6月支付。 已知:納稅人購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
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2022-04-14
這個月我開了一張錯誤發(fā)票,客戶認證了,我又在開票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對方把錯誤發(fā)票寄回來,對方應該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對方,對方不會申報稅和賬務處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師,我本月進項專項附加扣除調(diào)減了幾千塊,導致期末余額為負數(shù),我做賬時,是不是要將這個負數(shù)值調(diào)出來,相當于這個是我們公司欠稅務局的稅了,處理方式借:應交稅費-未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-政府補助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料,以不高于受托方的計稅價格出售的消費品,甲公司要賣出去,他要掙錢的話,就算是收回后的委托商品直接對外賣也肯定是高于受托方的價格呀?這道題能不能舉個例子。
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2019-05-18
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?
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2020-07-21
1.中國居民王某2020年1月取得以下收人。 ①到期國債利息收人999元。 ②股票裝辻所得10 000元。 ③妁福利彩票支出1000元,取得-一次性中笑收人20 000兀。 ④特沚-套自有住房.取得裝辻收入300萬元,夜套住房胸夾價格カ200萬元,妁箱述合理費用共竍2萬元,亥套住房鈎夾肘同カ2018年2月。 要求.根據(jù)上沐咨料廾算干某2020年1月立徼納的個人所得稅稅額。
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2023-11-07
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (3)將試制的一批應稅新產(chǎn)品用手對外捐贈;成本價為20萬元,國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價 格 (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學,并取得捐贈憑證。 計算業(yè)務 1.外購貨物應抵扣的進項稅額 2.外購原材料應抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應確認的銷項稅額 4.計算企業(yè)四月份合計應繳納的增值稅額
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2023-12-04
我們是建筑勞務公司,只能在地稅發(fā)票,需要帶哪些證件和資料?代開的稅率是多少?給備案的一般簡易計稅的企業(yè)的稅率是多少?沒有備案的一般簡易計稅征收的企業(yè)稅率是多少?能否代開增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02