大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E%
元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
某居民個人為獨(dú)生子女,其2022年王資總
額260 000元,繳納社保和佳房公積金60 000
元,取得勞務(wù)報酬10 000元、福的10 000元。
該納稅人有兩個孩子在讀小學(xué),且子女的教育
專項(xiàng)附加均曲其扣除,該納稅人的父母健在且均己年滿60歲。(綜合所得超過35 000元至
144 000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。)
?要求:計算該納稅人2022年應(yīng)繳納個人所得稅
(列出詳細(xì)計算過程)。
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2024-01-08
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選)
因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤
200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈人民幣88萬元。
出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元,銷
售費(fèi)用50萬元,財務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅
10萬元,水利基金2萬元。公允價值損失100萬元,投資損失20萬
元。
按25%計算所得稅 不考慮其他因素。
(1)求甲公司2020年營業(yè)利潤「填空1]
(2)求甲公司2020年利潤總額「填空2]
(3)求甲公司2020年凈利潤「填空31
(4)編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:
(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。
(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。
問題:
(1)編制產(chǎn)品銷售時 ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
(2)編制材料銷售時,確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
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2023-12-17
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢?
如果我把它這部分報銷單純做管理費(fèi)用
這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策?
我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元
支付到
達(dá)我國海關(guān)以前
運(yùn)輸費(fèi)50萬元,保險費(fèi)8萬元,從海關(guān)運(yùn)往
公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計算該
外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報時系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報,到做一月份帳時才沖了收入,可四月季報時系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報了?謝謝!
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2019-04-12
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師早上好!我們老板開兩家公司,一個在揚(yáng)州代帳,一個在南京會計做班,兩家公司都是經(jīng)營建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報個稅,請問老師為什么代帳公司不用交個稅?我這邊個稅上交很多?是我申報的方法不對嗎?
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2021-01-17
?例一:假定甲國一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬元,其中水自于甲國 (居
住國)的所得70萬元,米自手乙國(非居
住國)的所得30萬元;甲國公司所得稅稅率為40%,乙國公司所得稅稅率為30%,問甲國實(shí)行扣除法、免稅法和抵免法,該
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2023-12-27
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個信息化建設(shè)工程合同,里面沒有約定具體地點(diǎn)和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個點(diǎn)的稅
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2019-11-06
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來,不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫的商品還沒有進(jìn)來發(fā)票,我明年匯算清繳的時候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個問題是,我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
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