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大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
某居民個(gè)人為獨(dú)生子女,其2022年王資總 額260 000元,繳納社保和佳房公積金60 000 元,取得勞務(wù)報(bào)酬10 000元、福的10 000元。 該納稅人有兩個(gè)孩子在讀小學(xué),且子女的教育 專項(xiàng)附加均曲其扣除,該納稅人的父母健在且均己年滿60歲。(綜合所得超過35 000元至 144 000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。) ?要求:計(jì)算該納稅人2022年應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 (列出詳細(xì)計(jì)算過程)。
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2024-01-08
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元,銷 售費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅 10萬元,水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元,投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師,請(qǐng)問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來,不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒有進(jìn)來發(fā)票,我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問題是,我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎? 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了?
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2019-08-08
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬,普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批,收取全部?jī)r(jià)款為131200元,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票,當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元,則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200,均為不含稅價(jià)格 9月將50條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷單位; 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示:1箱=250條 消費(fèi)稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2023-03-16
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-01-06
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
某企業(yè)月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 45000元(原購(gòu)入價(jià)格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元) 。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT (原購(gòu)入價(jià)格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元)分錄咋寫
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2022-11-27
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲担渲档倪@些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬???
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2020-04-23
老師請(qǐng)問以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬,貸實(shí)收資本400萬,然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11