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對(duì)外出租,取得含稅租金收入10.5萬(wàn)元。 已知:高檔手 表的消費(fèi)稅稅率為20%,出租土地 使用權(quán)的增值稅征收率為5%(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦 法 第1問(wèn)、業(yè)務(wù) (1)應(yīng)當(dāng)交納的增值稅為()萬(wàn)
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2022-06-14
我們法人有一個(gè)小面包車(chē),我準(zhǔn)備以七百的價(jià)格租給公司,但是,稅務(wù)局說(shuō),伍佰一下免稅。那我合同寫(xiě)五百的?如果我寫(xiě)八百以下的話,我后期要怎么弄,法人這個(gè)稅不用交
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2023-06-01
固體廢物治理公司,開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷(xiāo)稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
4、丁公司カ増値稅-般納稅人, 2020年7月銷(xiāo)售屯脳 6000元(不合増値稅), 同吋出借包裝 物-批, 收到包裝物押金1 130元,垓批申脳己経岌出,款項(xiàng)以很行存款收乞。 申脳成本 50000元,包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘,其控制枚裝移給客戸。2021 年7月,丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會(huì)計(jì)分彖。
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2021-12-21
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷(xiāo)售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專(zhuān)戶。 (2)以外地采購(gòu)專(zhuān)戶存款購(gòu)買(mǎi)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除 2000 元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元,報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元,計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅,只計(jì)提應(yīng)付工資和社保,把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元,國(guó)稅扣了40元,把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資,結(jié)果有一位員工2月份離司,個(gè)稅為20元,但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元,未提20元。后來(lái)該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)整個(gè)過(guò)程科目怎么做,謝謝
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2020-05-25
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請(qǐng)問(wèn)填在哪里,謝謝
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2018-12-10
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開(kāi)發(fā)票嗎?老師開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤(rùn)和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤(rùn)比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來(lái)分配利潤(rùn)期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎? 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷(xiāo)嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷(xiāo)公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師,我們是建筑掛靠公司,稅所讓預(yù)測(cè)9月能入庫(kù)的各個(gè)稅種(分別,包括不限于增值稅,企業(yè)所得稅,附加,消費(fèi)稅,車(chē)購(gòu),個(gè)稅,土增,契稅,房產(chǎn),土地使用,資源稅,環(huán)保稅) ,這個(gè)該怎么報(bào)?
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算!總公司在北京,分公司在西安!總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)!怎么交稅?總公司還是交還是分公司交?請(qǐng)老師盡快解答一下!
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2017-02-21
老師你好,金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),由于我們企業(yè)還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎?以后有的時(shí)候再走賬抵稅,可以嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬,免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)!
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2015-11-23
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無(wú)調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
老板說(shuō)要做些收入繳稅些稅,稅金幾十至1百來(lái)元,請(qǐng)問(wèn)一下做收入多少合適,若一季度算90500的話,增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92,附加稅2635.92*0.12=316.31,就這些稅嗎?木門(mén)銷(xiāo)售是按營(yíng)業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15