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2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi),稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2023-03-16
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲担渲档倪@些店鋪都是沒(méi)有票來(lái)的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒(méi)有票來(lái)的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬???
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2020-04-23
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開(kāi)業(yè)設(shè)立日期,無(wú)法判斷稅款所屬期起,請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說(shuō) 沒(méi)有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-01-06
某企業(yè)月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 45000元(原購(gòu)入價(jià)格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元) 。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT (原購(gòu)入價(jià)格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元)分錄咋寫
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2022-11-27
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒(méi)有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬(wàn),貸實(shí)收資本400萬(wàn),然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬(wàn),貸:銀行存款400萬(wàn)。銀行流水根本沒(méi)有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬(wàn)的印花稅
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2018-12-25
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎?擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問(wèn)題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),第2個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn),第3個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過(guò)9萬(wàn)又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請(qǐng)問(wèn)廢棄額是多少?
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2020-11-19
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無(wú)銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬(wàn)。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫留抵稅,不明白為什么?向老師請(qǐng)教,我該怎么辦?
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2019-02-10
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
A公司為增值稅一般納稅人。2×22年12月31日,某項(xiàng)庫(kù)存商品賬面余額為100萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。2×23年1月20日,A公司將上述商品全部對(duì)外出售,售價(jià)為80萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額汐10.4萬(wàn)元,收到款項(xiàng)已存入銀行。 要求:編制A公司出售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 【答案】 90.4 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 80 10.4 70 30 100 貸:庫(kù)存商品
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2023-10-28
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
某酒廠為增值稅一般納稅人,2020年10月份銷售散裝白酒160噸,收入(含增值稅)130萬(wàn)元;當(dāng)月另外向銷售商收取散裝酒容器和包裝物押金1.13萬(wàn)元,單獨(dú)記賬。 請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月該酒廠應(yīng)繳消費(fèi)稅額。白酒消費(fèi)稅稅率20%加上0.5元/500克。
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2023-02-26
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬(wàn)元,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬(wàn)元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增佳稅稅率為6%。計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-03-20