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如果前期已經對內部控制有效性進行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項內部控制,那本期也是要對這項控制進行測試,對么?
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2020-10-07
在內部控制審計中,下列關于增加強調事項段的說法中,錯誤的是( ?。? A.注冊會計師應當在強調事項段中指明,該段內容僅用于提醒內部控制審計報告使用者關注,并不影響對內部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段 C.根據法律法規(guī)的相關豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內部控制審計的范圍,但應當在內部控制審計報告中增加強調事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現內部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加
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2024-03-10
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內部控制實施質量的評價”不是一個意思?
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2023-06-16
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-21
老師,第一問,認為內部控制有效不是應當做內部控制測試嗎?為什么只實施實質性程序會是恰當的呢
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2021-07-22
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有(  )
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2024-02-08
同一控制下發(fā)行股票獲得長期股權投資。為什么貸 股票面值 部分。溢價部分不是也給最終控制者了嗎?
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2019-05-22
購買勞務服務不要求編制收貨單有什么問題 (根據采購內部控制和貨幣資金控制分析一下)
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2019-09-10
餐飲行業(yè)怎么進行內部控制,規(guī)避內部管理漏洞
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2017-06-04
老師 這部分講的 公允價值計量轉權益法 是同一控制下還是非同一控制下的
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2019-05-26
健全有效的內部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現積壓 D 檢查購入存貨的數量、質量
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2020-04-13
我想問下什么是內部控制?要怎么做
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2019-03-27
公司會計的工作內容?
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2023-09-19
對被審計單位內部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應該越大。對嗎?為什么?
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2020-03-16
上市公司的內部控制具體情況在哪里可以查到?巨潮網只能查到說內部控制無重大風險,但是具體內部控制的設置以及存在的薄弱點不知道在哪里可以找到?ps:公司網站進不了
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2017-04-09
老師,幫我看看標記的這兩個例子的關聯方關系有哪些。文字部分,第一個為控制和重大影響,第二個為控制和共同控制
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2022-02-12
老師,不懂那個內部控制為啥不是啊
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2021-11-04
內部控制中淮公司有什么優(yōu)點缺點
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2021-03-23
對被審計單位內部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應該越大。對嗎?為什么?
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2020-03-16
初級會計實務中內部控制如何理解?
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2022-02-17