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你好老師,我公司是招標公司,付專家費,沒發(fā)票。做賬是費用還是成本?借:管理費用--專家費 貸:銀行存款
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2021-12-07
報銷費用,付給個人,借管理費用,貸銀行存款
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2020-11-26
老師,請問一下,工傷保險調整前55元/人,我們10個人,一共550元,借:管理費用 550 貸:銀行存款550 但是12月份開始,工傷保險調整35元/人,10個人就是350,稅務局那邊調整費率,然后我們12月份就不用繳費,還有4000多余額在以后月份抵減,那我如何做賬呢
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2023-12-26
老師,去年的分錄錄錯了怎么修改呢 沒有發(fā)票,我放到管理費用了 之前是借:管理費用,貸:銀行存款
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2023-01-10
老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
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2022-02-21
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應該是以前的費用,
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2021-07-08
老師請問我支付給對方服務費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
年末了才把銀行賬戶管理費發(fā)票開回來怎么做賬
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2021-11-12
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,我們單位保險單據(jù)有個員工多給做了100,可是保險單據(jù)領導已經(jīng)簽完字不能改了。財務得用保險單據(jù)做賬,這樣做行嗎 借管理費用保險(單據(jù)的數(shù)據(jù)) 貸銀行存款(實際支付少100) 借管理費用保險(負數(shù)100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當時銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
購買員工2021.7-2022.6年度重疾險補充醫(yī)療保險,這個怎么做分錄,借:管理費用-補充醫(yī)療險200,貸:銀行存款200,請問老師可以嗎
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2021-04-29
老師,我去年一個分錄借方應該是:借:應付行款-A公司 貸:銀行存款 但是我寫成了:借:管理費用 貸:銀行存款 我現(xiàn)在咋修改?
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2020-11-24
老師您好!管理費用記錯了,借:管理費用 貸: 銀行存款,現(xiàn)在想把這筆費用調了用支付寶付。怎么做賬
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2021-04-24
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
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2022-05-11