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(1)被審計(jì)單位乙公司的財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制仍有一項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請內(nèi)部控制審計(jì)報告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么
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2022-10-19
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是(?。?A、注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
您好老師有沒有適合企業(yè)的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度
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2018-01-03
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性包括
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2023-02-20
為啥行政事業(yè)單位和這個企業(yè)單位他們的內(nèi)部控制都有這個預(yù)算控制呢。
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2021-05-11
對廠部的定額管理費(fèi)用進(jìn)行控制,什么方法控制,超支的定額費(fèi)用如何得知?
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2015-04-14
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
42單選題:內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立與實(shí)施、覆蓋單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,能夠綜合反映行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制建設(shè)情況,指的是行政事業(yè)單位編制內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)遵循的( )原則。 A、全面性 B、重要性 C、客觀性 D、規(guī)范性
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2024-11-26
同一控制下企業(yè)合并,將部分長投出售給同一控制下得另一個企業(yè),仍然達(dá)到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
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2021-03-02
在內(nèi)部控制審計(jì)中,下列關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的說法中,錯誤的是( ?。? A.注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中指明,該段內(nèi)容僅用于提醒內(nèi)部控制審計(jì)報告使用者關(guān)注,并不影響對內(nèi)部控制發(fā)表的審計(jì)意見 B.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當(dāng),注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段 C.根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定,注冊會計(jì)師可以不將某一實(shí)體納入內(nèi)部控制審計(jì)的范圍,但應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段或在注冊會計(jì)師責(zé)任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計(jì)報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報告中增加
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2024-03-10
問一下,應(yīng)付職工薪酬內(nèi)部控制是說的哪些方面 第一 ,公司內(nèi)部管理職工薪酬 第二,公司分為應(yīng)付職工薪酬和內(nèi)部控制
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2022-01-09
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內(nèi)部控制實(shí)施質(zhì)量的評價”不是一個意思?
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2023-06-16
如果前期已經(jīng)對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項(xiàng)內(nèi)部控制,那本期也是要對這項(xiàng)控制進(jìn)行測試,對么?
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2020-10-07
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-21
老師,第一次報考稅務(wù)師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
老師,第一問,認(rèn)為內(nèi)部控制有效不是應(yīng)當(dāng)做內(nèi)部控制測試嗎?為什么只實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序會是恰當(dāng)?shù)哪?/span>
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2021-07-22
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-08
同一控制下發(fā)行股票獲得長期股權(quán)投資。為什么貸 股票面值 部分。溢價部分不是也給最終控制者了嗎?
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2019-05-22
購買勞務(wù)服務(wù)不要求編制收貨單有什么問題 (根據(jù)采購內(nèi)部控制和貨幣資金控制分析一下)
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2019-09-10