国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

為啥行政事業(yè)單位和這個(gè)企業(yè)單位他們的內(nèi)部控制都有這個(gè)預(yù)算控制呢。
1/152
2021-05-11
42單選題:內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立與實(shí)施、覆蓋單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,能夠綜合反映行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制建設(shè)情況,指的是行政事業(yè)單位編制內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循的( )原則。 A、全面性 B、重要性 C、客觀性 D、規(guī)范性
1/1379
2024-11-26
在內(nèi)部控制審計(jì)中,下列關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的說法中,錯(cuò)誤的是(  )。 A.注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中指明,該段內(nèi)容僅用于提醒內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者關(guān)注,并不影響對內(nèi)部控制發(fā)表的審計(jì)意見 B.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的要素的列報(bào)不完整或不恰當(dāng),注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段 C.根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定,注冊會計(jì)師可以不將某一實(shí)體納入內(nèi)部控制審計(jì)的范圍,但應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段或在注冊會計(jì)師責(zé)任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告時(shí),如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加
1/392
2024-03-10
同一控制下企業(yè)合并,將部分長投出售給同一控制下得另一個(gè)企業(yè),仍然達(dá)到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
1/1431
2021-03-02
如果前期已經(jīng)對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項(xiàng)內(nèi)部控制,那本期也是要對這項(xiàng)控制進(jìn)行測試,對么?
1/1894
2020-10-07
問一下,應(yīng)付職工薪酬內(nèi)部控制是說的哪些方面 第一 ,公司內(nèi)部管理職工薪酬 第二,公司分為應(yīng)付職工薪酬和內(nèi)部控制
2/1184
2022-01-09
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內(nèi)部控制實(shí)施質(zhì)量的評價(jià)”不是一個(gè)意思?
3/17
2023-06-16
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有(  )
1/522
2024-02-21
同一控制下發(fā)行股票獲得長期股權(quán)投資。為什么貸 股票面值 部分。溢價(jià)部分不是也給最終控制者了嗎?
1/899
2019-05-22
老師,第一問,認(rèn)為內(nèi)部控制有效不是應(yīng)當(dāng)做內(nèi)部控制測試嗎?為什么只實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序會是恰當(dāng)?shù)哪?/span>
1/1892
2021-07-22
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
1/1135
2024-02-08
購買勞務(wù)服務(wù)不要求編制收貨單有什么問題 (根據(jù)采購內(nèi)部控制和貨幣資金控制分析一下)
1/1431
2019-09-10
餐飲行業(yè)怎么進(jìn)行內(nèi)部控制,規(guī)避內(nèi)部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
老師 這部分講的 公允價(jià)值計(jì)量轉(zhuǎn)權(quán)益法 是同一控制下還是非同一控制下的
1/598
2019-05-26
健全有效的內(nèi)部控制要求由獨(dú)立的采購部門負(fù)責(zé)(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現(xiàn)積壓 D 檢查購入存貨的數(shù)量、質(zhì)量
1/1739
2020-04-13
我想問下什么是內(nèi)部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
對被審計(jì)單位內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應(yīng)該越大。對嗎?為什么?
1/4353
2020-03-16
上市公司的內(nèi)部控制具體情況在哪里可以查到?巨潮網(wǎng)只能查到說內(nèi)部控制無重大風(fēng)險(xiǎn),但是具體內(nèi)部控制的設(shè)置以及存在的薄弱點(diǎn)不知道在哪里可以找到?ps:公司網(wǎng)站進(jìn)不了
1/32784
2017-04-09
公司會計(jì)的工作內(nèi)容?
1/175
2023-09-19
老師,不懂那個(gè)內(nèi)部控制為啥不是啊
1/546
2021-11-04