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?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元,^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)額是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)嗎
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2017-10-17
我在玻璃廠(chǎng)進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠(chǎng)家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話(huà),我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎?
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2019-10-22
00 萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元,^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
老師你好:增值稅是針收賣(mài)方還是買(mǎi)方的稅
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2021-12-29
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報(bào)企業(yè)所得稅
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2021-03-30
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)),插入稅盤(pán)后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
2017年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅已預(yù)繳,我還得往賬里增加前三個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用嗎?
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2017-12-21
環(huán)評(píng)上所說(shuō)的稅是指什么稅呢?
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2017-08-08
開(kāi)專(zhuān)票管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),
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2017-02-10
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬(wàn),我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)?稅官打電話(huà)說(shuō)我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多,讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
老師,小規(guī)模7月購(gòu)買(mǎi)商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
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2019-09-03
請(qǐng)教老師,我們公司2021年4月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)40萬(wàn)的車(chē)輛??梢砸淮涡匀~抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
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2021-04-09
公司每月扣稅300多,自己在個(gè)稅查才100多怎么辦
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2020-11-24
老師,免抵稅額是用來(lái)抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
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2024-03-28
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開(kāi)了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒(méi)有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專(zhuān)管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
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2019-05-24
老師5號(hào)以后,15號(hào)以前抄稅控盤(pán)里的稅沒(méi)事吧?
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2016-07-11