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老師你好,金稅盤和維護(hù)費(fèi),由于我們企業(yè)還沒有銷項(xiàng)稅,我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎?以后有的時(shí)候再走賬抵稅,可以嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬,免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)!
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2015-11-23
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎?比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額?
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2021-01-07
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
老板說要做些收入繳稅些稅,稅金幾十至1百來元,請問一下做收入多少合適,若一季度算90500的話,增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92,附加稅2635.92*0.12=316.31,就這些稅嗎?木門銷售是按營業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請問一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?
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2022-01-04
老師您好,關(guān)于印花稅,我所了解的是只要有重大合同,各種公司都要繳納。但是我們公司從來沒有申報(bào)過這個(gè)稅種,另外我看電子稅務(wù)局的登記信息,我們并沒有這個(gè)稅種?為什么呢?
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2019-05-17
老師好,我司是一般納稅人,銷售鋼材,我司與對方訂有合同,因?yàn)閷Ψ接馄谶€貨款,我司起訴。法院判決對方先息后本還款給我司,并承擔(dān)稅費(fèi),我司收到利息后需要開票給對方嗎?
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2019-07-16
服務(wù)行業(yè) 營改增后,公司15年成立,16年12月開出一張6%的發(fā)票,今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅,系統(tǒng)說是免稅項(xiàng)目,這是咋回事,那網(wǎng)上申報(bào)不了,老提示這個(gè)6%的是免稅項(xiàng)目,這是為什么呢?
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2017-01-15
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬元。 (3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4)購進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬元;支付購料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬元,稅款 18 萬元。 注意:城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
例題:某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價(jià)200元,單位變動(dòng)生產(chǎn)成本90元,變動(dòng)管理 及銷售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02
老師,請問20年12月新注冊的個(gè)體工商戶在12月開票9萬,增值稅和附征免了,個(gè)人所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交?2021年月度開票十萬以內(nèi)季度三十萬以內(nèi)是否享受增值稅和附征減免的政策?
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2020-12-14
第二季度報(bào)所得稅,利潤總額少減一項(xiàng)第一度的管理費(fèi)1500元,第二季已繳所得稅。第三季度計(jì)提所得稅還是沒有加上第一季的管理費(fèi),且財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功。所得稅三季度怎么弄?。?/span>
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2019-10-17
請問一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對嗎
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2021-11-12
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點(diǎn)企業(yè),因涉及消費(fèi)稅重復(fù)征稅,準(zhǔn)備重新注冊一家不是一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)的公司,請問辦理稅務(wù)登記時(shí)是選小規(guī)模還是一般納稅人?
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2020-01-10
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎?比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額?
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2021-01-07
老師,建築勞務(wù)清包公司,現(xiàn)在還沒有與總包簽訂分包合同,勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議,收他們的管理費(fèi),勞務(wù)公司剛剛註冊好,還沒有與總包簽訂合同,現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來要交押金,這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎,然後我們可以從基本戶走出來用在前期籌備上嗎?
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2020-07-04
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
請問采購原材料入庫時(shí)都是按未含稅價(jià)格入的,后來金額大了叫供應(yīng)商開發(fā)票要我們補(bǔ)了幾個(gè)點(diǎn)的稅額給供應(yīng)商,但是入庫的原材料已領(lǐng)用,請問我們補(bǔ)給供應(yīng)商的稅款該如何作賬?謝謝!
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2019-06-27