老師你好,金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),由于我們企業(yè)還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎?以后有的時(shí)候再走賬抵稅,可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬,免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)!
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2015-11-23
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無(wú)調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
老板說(shuō)要做些收入繳稅些稅,稅金幾十至1百來(lái)元,請(qǐng)問(wèn)一下做收入多少合適,若一季度算90500的話,增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92,附加稅2635.92*0.12=316.31,就這些稅嗎?木門(mén)銷(xiāo)售是按營(yíng)業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元,還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?
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2022-01-04
進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以?xún)r(jià)稅分離嗎?比如
借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金未稅價(jià)
抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額?
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2021-01-07
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
老師您好,關(guān)于印花稅,我所了解的是只要有重大合同,各種公司都要繳納。但是我們公司從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)這個(gè)稅種,另外我看電子稅務(wù)局的登記信息,我們并沒(méi)有這個(gè)稅種?為什么呢?
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2019-05-17
老師好,我司是一般納稅人,銷(xiāo)售鋼材,我司與對(duì)方訂有合同,因?yàn)閷?duì)方逾期還貨款,我司起訴。法院判決對(duì)方先息后本還款給我司,并承擔(dān)稅費(fèi),我司收到利息后需要開(kāi)票給對(duì)方嗎?
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2019-07-16
服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后,公司15年成立,16年12月開(kāi)出一張6%的發(fā)票,今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅,系統(tǒng)說(shuō)是免稅項(xiàng)目,這是咋回事,那網(wǎng)上申報(bào)不了,老提示這個(gè)6%的是免稅項(xiàng)目,這是為什么呢?
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2017-01-15
1)銷(xiāo)售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬(wàn)元,與高檔化妝品配比的銷(xiāo)售成本為
3 160萬(wàn)元。
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬(wàn)元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用
為 100 萬(wàn)元。
(3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬(wàn)元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率
征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明材料金額 50 萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)
稅額 6.5 萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入 30 萬(wàn)元。
(4)購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬(wàn)元;支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬(wàn)元,稅款 18 萬(wàn)元。
注意:城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校
應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
老師,請(qǐng)問(wèn)20年12月新注冊(cè)的個(gè)體工商戶在12月開(kāi)票9萬(wàn),增值稅和附征免了,個(gè)人所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交?2021年月度開(kāi)票十萬(wàn)以?xún)?nèi)季度三十萬(wàn)以?xún)?nèi)是否享受增值稅和附征減免的政策?
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2020-12-14
第二季度報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額少減一項(xiàng)第一度的管理費(fèi)1500元,第二季已繳所得稅。第三季度計(jì)提所得稅還是沒(méi)有加上第一季的管理費(fèi),且財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功。所得稅三季度怎么弄啊?
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2019-10-17
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點(diǎn)企業(yè),因涉及消費(fèi)稅重復(fù)征稅,準(zhǔn)備重新注冊(cè)一家不是一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)的公司,請(qǐng)問(wèn)辦理稅務(wù)登記時(shí)是選小規(guī)模還是一般納稅人?
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2020-01-10
請(qǐng)問(wèn)一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開(kāi)稅票A單位10.6W 多余的錢(qián)銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對(duì)嗎
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2021-11-12
進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以?xún)r(jià)稅分離嗎?比如
借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金未稅價(jià)
抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額?
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2021-01-07
例題:某公司只產(chǎn)銷(xiāo)一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷(xiāo)售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價(jià)200元,單位變動(dòng)生產(chǎn)成本90元,變動(dòng)管理 及銷(xiāo)售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷(xiāo)售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤(rùn)產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02
老師,建築勞務(wù)清包公司,現(xiàn)在還沒(méi)有與總包簽訂分包合同,勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議,收他們的管理費(fèi),勞務(wù)公司剛剛註冊(cè)好,還沒(méi)有與總包簽訂合同,現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來(lái)要交押金,這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎,然後我們可以從基本戶走出來(lái)用在前期籌備上嗎?
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2020-07-04
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒(méi)開(kāi)進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒(méi)辦法開(kāi)票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採(cǎi)購(gòu)的,不開(kāi)發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬(wàn)元 我們并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 貨物是放國(guó)外亞馬遜上銷(xiāo)售 那我天下第一行金額直接把89萬(wàn)全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)原材料入庫(kù)時(shí)都是按未含稅價(jià)格入的,后來(lái)金額大了叫供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票要我們補(bǔ)了幾個(gè)點(diǎn)的稅額給供應(yīng)商,但是入庫(kù)的原材料已領(lǐng)用,請(qǐng)問(wèn)我們補(bǔ)給供應(yīng)商的稅款該如何作賬?謝謝!
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2019-06-27
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