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老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
某企業(yè)月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 45000元(原購(gòu)入價(jià)格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元) 。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT (原購(gòu)入價(jià)格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元)分錄咋寫
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2022-11-27
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲?,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬???
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2020-04-23
老師請(qǐng)問以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬,貸實(shí)收資本400萬,然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬,但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
老師你好,還是昨天的問題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯(cuò)退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
一個(gè)剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個(gè)稅,也沒有收入,每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì),有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
我想問您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開了5萬,第2個(gè)月開了1萬,第3個(gè)月開了5萬,該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請(qǐng)問廢棄額是多少?
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2020-11-19