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廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務(wù)費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進項稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師,請問稅控維護費的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費用負數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費,請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點操作?
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2019-09-14
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
中央財政2016年6月1日對國內(nèi)平價發(fā)行一期按年付息的5年期付息國債600億元,該期國憤的年利率為6%,2021年6月1日,國債到期兌付國債本金及利息 費用(兌付費用4000萬元 636.4億元,請作出中央財改到期兌付國債本金及利息、費用的會計分錄。
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2021-12-20
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。 問:該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
老師您好,我司購買了一臺小型轎車,(購買此車前性質(zhì)是租賃,現(xiàn)在租期到,直接購買了。)現(xiàn)在取得專用發(fā)票37079.6.稅費4806. 因之前租賃這臺車時有付押金2.5萬,現(xiàn)在作為抵購車費。問題1:租賃公司多開的發(fā)票怎么入賬,(我司不用付多開發(fā)票部分費用)問題2:分錄怎么做。
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2020-04-28
一個公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤依然為負數(shù),那企業(yè)所得稅申請表上那個利潤總額是根據(jù)什么來填的
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2017-12-05
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
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2022-11-19
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關(guān)于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應(yīng)材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17