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我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點操作?
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2019-09-14
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調整?
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2020-05-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
收到土地使用權 做為投資 借:無形資產(chǎn)一土地使用權 貸:實收資本 這時是不是就要計提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應交稅費一應交印花稅
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2018-08-16
就是我家里人現(xiàn)在注冊了個個體戶,然后想讓我平常幫忙報報稅啥的!我了解了一些,但是吧不知道新注冊的個體戶剛開始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進項稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
中央財政2016年6月1日對國內平價發(fā)行一期按年付息的5年期付息國債600億元,該期國憤的年利率為6%,2021年6月1日,國債到期兌付國債本金及利息 費用(兌付費用4000萬元 636.4億元,請作出中央財改到期兌付國債本金及利息、費用的會計分錄。
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2021-12-20
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設職工食堂,則轉出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務: (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。 問:該企業(yè)本月應納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
老師您好,我司購買了一臺小型轎車,(購買此車前性質是租賃,現(xiàn)在租期到,直接購買了。)現(xiàn)在取得專用發(fā)票37079.6.稅費4806. 因之前租賃這臺車時有付押金2.5萬,現(xiàn)在作為抵購車費。問題1:租賃公司多開的發(fā)票怎么入賬,(我司不用付多開發(fā)票部分費用)問題2:分錄怎么做。
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2020-04-28
一個公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤依然為負數(shù),那企業(yè)所得稅申請表上那個利潤總額是根據(jù)什么來填的
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2017-12-05
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款,付給了勞務公司50萬,我做的預收預付分錄,勞務公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
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2022-11-19
老師您好,就是在做內帳的時候,關于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17