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那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi),這樣的話(huà)企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損,這樣的話(huà)對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽(yáng)酒廠(chǎng)5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠(chǎng)本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi),這樣的話(huà)企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損,這樣的話(huà)對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,你好,我們這邊是工廠(chǎng)企業(yè),中午給員工訂外賣(mài)(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開(kāi)具了一張97000塊錢(qián)的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票97000元抵銷(xiāo)了2018年12月份開(kāi)的發(fā)票,同一天又開(kāi)了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi) 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車(chē)間使用。 〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線(xiàn),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線(xiàn),托用甲材料 8000元。 (5)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線(xiàn)的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線(xiàn)安裝完工,己交付車(chē)間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià) 格 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 (6)將一批價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷(xiāo) 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷(xiāo)售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷(xiāo)售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話(huà),
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2019-05-24
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷(xiāo)售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷(xiāo)售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷(xiāo)售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎?擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢(qián)了,您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問(wèn)題:假設(shè)2月28日,基本戶(hù)收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷(xiāo)了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車(chē)賣(mài)給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無(wú)銷(xiāo)售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車(chē)之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬(wàn)。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫(xiě)留抵稅,不明白為什么?向老師請(qǐng)教,我該怎么辦?
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2019-02-10
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),第2個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn),第3個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過(guò)9萬(wàn)又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01