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物流運輸業(yè),一般納稅人,收到車輛輪胎增稅專用發(fā)票,借周轉材料丶進項稅;貸銀行,實際使用情況時,借成本,貸周轉材料,后面需附個什么樣的單據(jù)?
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2019-03-08
老師,我們公司和一個合作公司共同出資10000注冊了新公司,請問這筆錢需要做賬務處理嗎?這個新公司沒有業(yè)務也沒申領稅盤沒開票,需要納稅申報嗎?
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2021-12-21
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調(diào)整?
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2020-05-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
收到土地使用權 做為投資 借:無形資產(chǎn)一土地使用權 貸:實收資本 這時是不是就要計提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應交稅費一應交印花稅
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2018-08-16
就是我家里人現(xiàn)在注冊了個個體戶,然后想讓我平常幫忙報報稅啥的!我了解了一些,但是吧不知道新注冊的個體戶剛開始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進項稅抵扣嘛?
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2018-01-13
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
某居民企業(yè)于2010年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎用1 000萬元:財務變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務招待費40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈文出60萬元): () 全年計入成本費用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、取工福利費 (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務機關的核定,該企業(yè)當年合理的工資文出標誰是800萬 1. 下列選項中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務招待費24萬元 A. 苴接捐贈不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報。當時那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報的報表嗎?
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2017-07-26
公司還沒開始營業(yè)。準備這半年只辦理資質不營業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報稅的時候咋處理。要先認證了再進行報稅嗎?初次報稅要注意什么
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2018-07-30
老師,我們是還在輔導期的一般納稅人,當月認證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項,那我在這個月稅期前勾選認證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
我家自己購入的輪胎,自己家又修車用了,這個 進項稅 不得轉出嗎!這個轉出的 進項稅,需要重新交稅嗎?還是這個轉出的 進項稅 進到成本或費用里呀?
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2018-02-26
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應收賬款核算??偣簿蛦枌Ψ绞?00,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
申報季度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點的建筑勞務費,繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務,還是服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應該填一個負的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03