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某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計算當期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師,新版增值稅開票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類跟增值稅類商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡易征收3個點一般納稅人
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2020-06-05
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應(yīng)計提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
就是公司需要報銷,然后朋友給我找了點定額發(fā)票,他說是免稅的,我也想知道這個定額發(fā)票一家有多少免稅額度,怎么避開欠稅漏稅的呢
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2019-05-27
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,甲公司給我公司打款以個人名義打款,我能作成我公司向我公司法人借款么,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人?
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2019-06-29
老師,請問電子稅務(wù)局手機app是怎么用的,我在手機里下載個電子稅務(wù)局,輸入我的手機號用短信驗證能行么,我的手機號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單,請問如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計數(shù)?
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2021-10-10
我在金蝶的工資個稅系統(tǒng)上設(shè)定好個稅值,但是刷新后速算扣除上還是零,我設(shè)定了,但是速算扣除數(shù)那里卻不顯示數(shù)據(jù),您能指導我一下嗎?
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2019-05-07
非營業(yè)性醫(yī)療機構(gòu)如何申請增值稅免稅?在還未申請到免稅這段時間要繳789三個月增值稅如何繳?如后續(xù)申請到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
你好請問在確認遞延所得稅負債時添加了其他綜合收益的100萬,在算所得稅費用時又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
老師:我們是房地產(chǎn)公司與客戶簽訂了購房合同后,印花稅是按購房合同金額交印花稅,還是按購房合同金額的無稅金額交,印花稅率是萬五嗎?
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2021-11-15
領(lǐng)導有預支工資 且有按預支工資扣社保 個稅 公積金 年終是付剩下工資時 是不是減掉 已扣的社保 個稅 個人負擔的公積金 再進行個稅申報
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2020-02-25
老師,我們公司注冊時,注策資金并沒有到位,基本戶里也沒錢,但是買了一批施工用料,付的是現(xiàn)金,我們會計直接這樣做的分錄,借庫存現(xiàn)金,貸實收資本,然後購買材料的費用直接用現(xiàn)金付的,借,原材料,貸庫存現(xiàn)金,這樣做存在哪些風險?
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2019-02-26
您好勞務(wù)派遣子公司三月收到客戶打款到子公司,子公司把發(fā)放給派遣人員的公司轉(zhuǎn)母公司代發(fā)費用,發(fā)放的費用銀行摘要是業(yè)務(wù)費。 三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款總公司)四月子公司開出全額專票四月子公司怎么做分錄
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2019-06-16
某居民企業(yè)于2010年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎用1 000萬元:財務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈文出60萬元): () 全年計入成本費用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、取工福利費 (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的核定,該企業(yè)當年合理的工資文出標誰是800萬 1. 下列選項中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費24萬元 A. 苴接捐贈不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點的建筑勞務(wù)費,繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01