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某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師,新版增值稅開票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類跟增值稅類商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)一般納稅人
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2020-06-05
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
就是公司需要報(bào)銷,然后朋友給我找了點(diǎn)定額發(fā)票,他說(shuō)是免稅的,我也想知道這個(gè)定額發(fā)票一家有多少免稅額度,怎么避開欠稅漏稅的呢
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2019-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,甲公司給我公司打款以個(gè)人名義打款,我能作成我公司向我公司法人借款么,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人?
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2019-06-29
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的,我在手機(jī)里下載個(gè)電子稅務(wù)局,輸入我的手機(jī)號(hào)用短信驗(yàn)證能行么,我的手機(jī)號(hào)沒(méi)在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
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2021-10-10
我在金蝶的工資個(gè)稅系統(tǒng)上設(shè)定好個(gè)稅值,但是刷新后速算扣除上還是零,我設(shè)定了,但是速算扣除數(shù)那里卻不顯示數(shù)據(jù),您能指導(dǎo)我一下嗎?
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2019-05-07
非營(yíng)業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請(qǐng)到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請(qǐng)到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
老師:我們是房地產(chǎn)公司與客戶簽訂了購(gòu)房合同后,印花稅是按購(gòu)房合同金額交印花稅,還是按購(gòu)房合同金額的無(wú)稅金額交,印花稅率是萬(wàn)五嗎?
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2021-11-15
領(lǐng)導(dǎo)有預(yù)支工資 且有按預(yù)支工資扣社保 個(gè)稅 公積金 年終是付剩下工資時(shí) 是不是減掉 已扣的社保 個(gè)稅 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 再進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
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2020-02-25
您好勞務(wù)派遣子公司三月收到客戶打款到子公司,子公司把發(fā)放給派遣人員的公司轉(zhuǎn)母公司代發(fā)費(fèi)用,發(fā)放的費(fèi)用銀行摘要是業(yè)務(wù)費(fèi)。 三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款總公司)四月子公司開出全額專票四月子公司怎么做分錄
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2019-06-16
老師,我們公司注冊(cè)時(shí),注策資金并沒(méi)有到位,基本戶里也沒(méi)錢,但是買了一批施工用料,付的是現(xiàn)金,我們會(huì)計(jì)直接這樣做的分錄,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸實(shí)收資本,然後購(gòu)買材料的費(fèi)用直接用現(xiàn)金付的,借,原材料,貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-02-26
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元:財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元:督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中,說(shuō)法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明:1)每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無(wú),工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
請(qǐng)問(wèn)下公司老板的車如果想把車的郵費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)修理費(fèi)等名正言順的做到公司費(fèi)用里,需要怎么做?是稅局備案,還是以租賃的形式還是其他形式?
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2018-12-05
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒(méi)有增值稅專票抵扣?,F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
假如公司本月開增值稅專用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn),稅額1.8萬(wàn),普票不含稅10萬(wàn),稅額0.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)的專用發(fā)票30萬(wàn),稅額2.7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本要交多少增值稅呀?
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2019-07-24