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2×19年7月10日,甲公司從二公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰備 732 00076? 乙公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
一家制造業(yè)公司有部分設(shè)備是貸款按揭的,但是銀行把貸款做在法人個(gè)人名下,公司還能不能用貸款的利益抵扣公司的稅 利息
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2019-03-18
老師,我企業(yè)是一般納稅人,取得了房費(fèi)的專票,是住宿酒店的費(fèi)用,上面寫著房費(fèi),但我企業(yè)從未從該地區(qū)購貨,可以認(rèn)證抵扣么
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2018-12-14
客戶來開發(fā)票,本來是13%的稅率,我開成了9%,過了幾天我才發(fā)現(xiàn),經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢,等著顧客來重開,但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
是購買方,發(fā)票已抵扣,要退貨,申請紅字發(fā)票。銷售方開具紅字發(fā)票,這個(gè)紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎?
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2018-09-27
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說發(fā)票開了好幾十萬,但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬,結(jié)果交好多稅,這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅?。壳蠼?/span>
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2018-01-18
某工廠生生甲產(chǎn)品,月末在產(chǎn)品 100件,其各項(xiàng)定額為:每件在產(chǎn)品的直接材料費(fèi)用定額為 500 元,根據(jù)原始記泉匯總,萬末在產(chǎn)品所耗定額工時(shí)共為 3200 小時(shí),每小時(shí)的直接人工費(fèi)用定額為 4元,燃料及動(dòng)力費(fèi)用定額為 10 元,制造費(fèi)用定額為8元。月初在產(chǎn)品和本月生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)為:直接材料費(fèi)用 857000 元,直接人工費(fèi)用 120000 元,燃料及 効力費(fèi)用 80000元,制造費(fèi)用 53000元。 要求:采用按定額成本計(jì)算在產(chǎn)品成本法,計(jì)算月末在產(chǎn)品成本和完工產(chǎn)品總成本。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-11-11
老師本來我們公司要股權(quán)變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報(bào)為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務(wù)處理
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2018-12-28
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒有發(fā)票了開了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開票收入納稅,9月業(yè)主要求開發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開應(yīng)怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個(gè)分錄還需要做嗎!本年利潤出現(xiàn)借方余額,說明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
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2018-05-22
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務(wù)公司,是給對方建設(shè)監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬元,另支付交易費(fèi)用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司交增值稅是收入除1.03乘0.03嗎?他收入是怎么確定的?收住戶的物業(yè)費(fèi)沒開發(fā)票在稅務(wù)上要確認(rèn)收入嗎
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2016-07-10
老師,我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌,為什么收到的款項(xiàng)都是發(fā)票上的金額,而不是價(jià)稅合計(jì)的總額,我們公司是小規(guī)模公司.
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2016-09-30
老師,請問下上月由于稅務(wù)UK插過稅務(wù)內(nèi)網(wǎng),造成當(dāng)月發(fā)票不能作廢,當(dāng)月作的紅沖處理,這種情況次月做賬時(shí)還需作賬務(wù)處理嗎
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2021-06-01
老師,請問我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上季度開票收入29萬,我作了關(guān)于稅額部分營業(yè)外收入,這個(gè)季度把這29萬開負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么作賬?
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2019-05-07
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請問做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
您好,老師小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)是30萬,如果季度是50萬稅點(diǎn)也是3%嗎,還有就是超出以后包括以前開的每個(gè)季度都要上稅嗎
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2019-10-16
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