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老師,交通車交的保險(xiǎn)之前的憑證沒有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報(bào)銷月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬元,借:管理費(fèi)用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會(huì)計(jì)沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
公司車量的在銀行賬上直接扣款的通行費(fèi),是借管理費(fèi)用-通行費(fèi),貸銀行存款嗎?
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2020-09-25
老師 請教一下 3月報(bào)銷時(shí)做了憑證:借 管理費(fèi)用 1000 貸 銀行存款 建行 1000 4月發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該從建行支付應(yīng)該從 中信銀行支付 現(xiàn)在報(bào)銷人退回到建行1000元,我們又從中信銀行支付1000元給他 請問一下4月的分錄要怎么做?
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2021-04-22
老師你好,這是公司買的報(bào)銷,我公司小規(guī)模小企業(yè)準(zhǔn)則,做分錄:借:管理費(fèi)用 意外險(xiǎn) 貸:銀行存款 這樣是對的嗎?
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2021-04-14
這邊ATM取款用途都是報(bào)銷的的那這個(gè)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2022-05-11
電話費(fèi)支出 借銀行存款 貸管理費(fèi)用嗎
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2021-07-09
員工報(bào)的生育險(xiǎn)到賬了,咋做賬?他以報(bào)銷的形式報(bào)了,我可以先做個(gè)借其它應(yīng)付,貸銀行存款,然后借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付
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2022-05-25
老師,發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-13
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),請問公司請辦公室清潔員每月500元,每月給她申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,不達(dá)到800元只要開收據(jù)就可以稅前購除是么?我的分錄這樣做對么?借:管理費(fèi)用-清潔費(fèi) 500元 貸:銀行存款 500元。
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2021-04-09