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老師 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是紅字
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2021-11-22
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該有借方余額呢
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2023-11-29
老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時候,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2021-02-25
轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎
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2021-11-05
老師我3月份有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉(zhuǎn)出的了咋辦
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2022-12-16
老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
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2023-05-14
之前會計(jì)遺留下來的往年累計(jì)的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
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2022-11-19
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個是正常分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,那留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
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2022-09-15
老師,我想問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅無余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
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2022-06-25
轉(zhuǎn)增值稅 為啥通過 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個中間科目,直接 用未交增值稅不行嗎
1/1022
2022-06-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是啥意思呀
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2022-04-21
為什么每個月的未交增值稅要轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
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2021-01-19
[圖片]老師問一下,這里用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅啊?有留抵
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2022-06-14
那到了2月份我的進(jìn)項(xiàng)是3萬,我的銷項(xiàng)是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應(yīng)該什么寫?那個進(jìn)項(xiàng)是只寫這個月的進(jìn)項(xiàng)還是把留抵的也寫進(jìn)去,然后結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅?這個進(jìn)項(xiàng)和留抵,我不會做老師。
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2021-06-23
老師,能否直接將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目,不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過渡呢
1/817
2021-11-03
老師,為什么每次要交的增值稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,不是應(yīng)該在貸方嗎?每個表都是這樣的,一直沒搞懂
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2023-07-06
老師,我想問下,我月末銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2023-11-27
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現(xiàn)21年前的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、都未做結(jié)轉(zhuǎn),那么我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢 我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進(jìn)項(xiàng)余額借方10726820.22,銷項(xiàng)余額貸方11514641.34,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額8349.05,待認(rèn)證借方余額30548.9,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結(jié)轉(zhuǎn)平呢
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2022-05-31
老師增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,比如 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金,,下個月繳納時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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2015-11-26
老師麻煩幫我看下,我這邊2020年是有留底4000多,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,是不是不要在接著做賬了,不需要那筆轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄了
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2021-01-10