 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是什么意思?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是什么意思?
 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方一直有余額是因為什么呢?要怎么處理?
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方一直有余額是因為什么呢?要怎么處理?
 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個十幾萬的金額,要怎么處理?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個十幾萬的金額,要怎么處理?
 老師我們是小規(guī)模 每個月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提地稅
老師我們是小規(guī)模 每個月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提地稅
 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該有借方余額呢
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該有借方余額呢
 老師 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是紅字
老師 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是紅字
 老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時候,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時候,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
 老師,
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
老師,
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
 老師我3月份有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉(zhuǎn)出的了咋辦
老師我3月份有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉(zhuǎn)出的了咋辦
 之前會計遺留下來的往年累計的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
之前會計遺留下來的往年累計的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
 轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎
 轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額,該怎么平掉?
轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額,該怎么平掉?
 老師,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方有余額對嗎
老師,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方有余額對嗎
 你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個是正常分錄是借進(jìn)項貸銷項轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,那留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個是正常分錄是借進(jìn)項貸銷項轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,那留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
 老師,我想問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅無余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
老師,我想問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅無余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
 轉(zhuǎn)增值稅 為啥通過 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個中間科目,直接  用未交增值稅不行嗎
轉(zhuǎn)增值稅 為啥通過 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個中間科目,直接  用未交增值稅不行嗎
 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是啥意思呀
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是啥意思呀
 為什么每個月的未交增值稅要轉(zhuǎn)到   轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
為什么每個月的未交增值稅要轉(zhuǎn)到   轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
 [圖片]老師問一下,這里用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅???有留抵
[圖片]老師問一下,這里用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅???有留抵
 那到了2月份我的進(jìn)項是3萬,我的銷項是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應(yīng)該什么寫?那個進(jìn)項是只寫這個月的進(jìn)項還是把留抵的也寫進(jìn)去,然后結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅?這個進(jìn)項和留抵,我不會做老師。
那到了2月份我的進(jìn)項是3萬,我的銷項是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應(yīng)該什么寫?那個進(jìn)項是只寫這個月的進(jìn)項還是把留抵的也寫進(jìn)去,然后結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅?這個進(jìn)項和留抵,我不會做老師。