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利用留存收益屬于內部權益籌資嗎
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2017-08-28
對于控制測試。首先是要先了解內部控制。其次,如果擬信耐內部控制,則測試內部控制的有效性,如果不信耐內部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
老師 我問一道審計方面的問題: 2. ABC會計師事務所注冊會計師甲和乙接受事務所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務報表進行審計。在預備調查階段,注冊會計師通過調查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內部控制,描述如下: 會計部收到銷售單后,根據(jù)銷售單中所列資料,開具統(tǒng)一的銷售發(fā)票,將顧客聯(lián)寄送顧客,將銷售聯(lián)交應收賬款專管員,作為記賬和收款憑據(jù)。 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
從內部控制的角度對ABC公司制定的內部控制制度進行分析
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2020-07-10
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內部公開(× )--行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施 企業(yè)內部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內容??
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2021-11-16
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( ?。? A.內部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內部控制"
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2023-03-07
老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
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2022-04-02
業(yè)主從質保金中扣的工程缺陷款應如何走賬,是直接計入合同成本嗎?
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2017-03-08
內部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
老師 我問一道審計方面的問題: 2. ABC會計師事務所注冊會計師甲和乙接受事務所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務報表進行審計。在預備調查階段,注冊會計師通過調查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內部控制,描述如下: 應收賬款專管員收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷售單核對,如無錯誤,據(jù)以登記應收賬款明細賬,并將發(fā)票和銷售單按顧客順序歸檔保存 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
內部控制與控制測試之間是什么關系
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2023-03-23
內部控制與控制測試之間是什么關系
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2022-03-18
有一個掛賬應付,2萬。是購軟件款,這個app軟件有缺陷完全不用了。怎么調賬?
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2020-04-21
本題沒說是產品缺陷造成嘛,為是該車剎車失靈系乙試車過程中造成的嘛
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2022-07-03
老師,我公司的產品是磁瓦表面缺陷檢測設備,那么電子工業(yè)代碼是多少呢
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2023-04-19
內部控制與控制測試的目標分別是什么
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2022-04-03
上頭讓我了解境外控股,境外控制境內企業(yè),分析優(yōu)缺點,用SWOT做分析。我用如何下手。
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2019-07-22
根據(jù)我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
下列有關對企業(yè)內部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。? A.企業(yè)內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業(yè)內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17