 上期留抵為0,這期為何有留抵數(shù)額了
上期留抵為0,這期為何有留抵數(shù)額了
 上期留抵稅額本期必須抵扣嗎?可以留到下期抵扣嗎?
上期留抵稅額本期必須抵扣嗎?可以留到下期抵扣嗎?
 老師好,我們公司現(xiàn)是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人(之前會計辦理的),現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了,現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100,實際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
老師好,我們公司現(xiàn)是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人(之前會計辦理的),現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了,現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100,實際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
 上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
 老師:出口退稅在離線版填寫完報關(guān)單信息后,需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
老師:出口退稅在離線版填寫完報關(guān)單信息后,需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
 [圖片]老師,請問期末留抵稅額能這么做嗎?上期有留抵,然后加上本期進項,再計算出本期留抵金額
[圖片]老師,請問期末留抵稅額能這么做嗎?上期有留抵,然后加上本期進項,再計算出本期留抵金額
 上期有留抵10000,本期又發(fā)生了勾選認證500,需要申報繳納1500,那么,申報表上的關(guān)于抵扣的幾個數(shù)字改怎么填?比如上期留抵,本期留抵,本期抵扣等
上期有留抵10000,本期又發(fā)生了勾選認證500,需要申報繳納1500,那么,申報表上的關(guān)于抵扣的幾個數(shù)字改怎么填?比如上期留抵,本期留抵,本期抵扣等
 公司20220年12月不含稅無票收入2100000元(增值稅稅率9%),期末庫存金額817,019.51元,銷項稅額18900元,2020年12月上期留抵稅額107560.38元,更正后2020年12月底留底稅金多少元
公司20220年12月不含稅無票收入2100000元(增值稅稅率9%),期末庫存金額817,019.51元,銷項稅額18900元,2020年12月上期留抵稅額107560.38元,更正后2020年12月底留底稅金多少元
 增值稅申報表上月期末留底稅額為0,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?46.14,而且還是灰色的改不了?
增值稅申報表上月期末留底稅額為0,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?46.14,而且還是灰色的改不了?
 增值稅申報表上月期末留底稅額為一萬多,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?,而且還是灰色的改不了?
增值稅申報表上月期末留底稅額為一萬多,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?,而且還是灰色的改不了?
 比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報11月增值稅的時候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因為想交點稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進項稅比較多,留抵稅額比較大)
比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報11月增值稅的時候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因為想交點稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進項稅比較多,留抵稅額比較大)
 期末留抵、本期進項、本期銷項、上期留抵、進項轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
期末留抵、本期進項、本期銷項、上期留抵、進項轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
 老師,上期有留抵,本期應交增值稅減掉上期留抵就不用交增值稅了,還剩留抵,本期還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,上期有留抵,本期應交增值稅減掉上期留抵就不用交增值稅了,還剩留抵,本期還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
 老師,20707.96 是本期銷項稅,3548.05是上期留抵稅額,18579.24 是本期進項稅額
上期有留抵稅額,本期增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢  ?
老師,20707.96 是本期銷項稅,3548.05是上期留抵稅額,18579.24 是本期進項稅額
上期有留抵稅額,本期增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢  ?
 請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
 進項稅額:85萬內(nèi)銷收入(不含稅):300萬內(nèi)銷銷項稅額:51萬外銷收入:600萬上期留抵稅額:5萬退稅率:9%那么留抵稅:51-85-5=-39萬應退稅額:39萬免抵退稅:600*0.09=54萬免抵稅額=54-39=15萬老師你好,這樣算對不對的,如果不對的話,能不能寫個正確的給我
進項稅額:85萬內(nèi)銷收入(不含稅):300萬內(nèi)銷銷項稅額:51萬外銷收入:600萬上期留抵稅額:5萬退稅率:9%那么留抵稅:51-85-5=-39萬應退稅額:39萬免抵退稅:600*0.09=54萬免抵稅額=54-39=15萬老師你好,這樣算對不對的,如果不對的話,能不能寫個正確的給我
 老師,期末留抵需要做會計分錄不?怎么做
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 一般納稅熱轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模的期末留抵稅額怎么做會計分錄
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 期末留抵稅額退回來了,賬務(wù)如何處理比較好
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 期末留抵稅額,看賬上哪個數(shù)
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