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我原本是:借原材料100暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估:,收到發(fā)票借原材料80,應(yīng)付賬款80,原本100暫估全部入生產(chǎn)成本,變成庫存商品,銷售出去,怎么沖?能寫下分錄嗎?
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2019-07-12
上月發(fā)貨給客戶,客戶付了80%款,計入了預(yù)收賬款,請問一下,會計分錄我現(xiàn)在領(lǐng)料借生產(chǎn)成本 貸原材料,完工發(fā)貨做借庫存商品 貸生產(chǎn)成本。什么時候收回尾款了,開發(fā)票了,確認(rèn)收入了,再做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 對嗎
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2017-08-07
老師,公司要注銷了,還有掛著公司借股東的借款,是不是要把這筆借款轉(zhuǎn)成實收資本(公司一直是虧本的,一直是借股東的錢在運作,實收資本也一直沒有實繳)
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2019-09-20
老師,去年暫估的成本,借工程施工, 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在成本發(fā)票回來了,會計分錄該怎么做?
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2020-04-19
老師,我們掛靠A公司,現(xiàn)在自己做內(nèi)賬,發(fā)生的費用直接進(jìn)成本了,沒有做期間費用,借主營業(yè)務(wù)成本-原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本-管理費 貸銀行存款 這樣可以嗎?
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2020-06-30
9月計提工人工資:借:工程施工-人工費 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 10月有預(yù)收款,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:勞務(wù)成本 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 老師我10月有預(yù)收賬款可以這樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2021-11-19
調(diào)整工資,借:勞務(wù)成本 貸:管理費用-工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 不是這樣嗎
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2017-05-11
我們公司有位高管去年借款給公司,今年想把借款改成資本金(原來不是股東,今年想改成股東),這樣行不行
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2022-02-26
老師,我在2025.6月賬務(wù)中先做了一筆灌溉收割費,借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本28396,貸:應(yīng)付賬款28396 同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本:借:庫存商品28396 貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本28396 借:主營業(yè)務(wù)成本28396,貸:庫存商品28396.現(xiàn)在在2025.9月實際支付了24900元,我該怎么調(diào)整這筆成本呢?
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2025-10-14
教育咨詢公司,主要是幫學(xué)校招生,有一筆業(yè)務(wù)是這樣的借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 后面這筆款沒付 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入 那成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-05-04
用銀行存款預(yù)付材料款怎么做分錄(材料是合同成本_材料,),借:預(yù)付賬款_某公司,貸:銀行存款,那么怎么轉(zhuǎn)到合同成本_材料款呢
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2019-01-18
借:工程施工-合同成本-材料費 貸:其他應(yīng)付款、銀行存款、應(yīng)付賬款 都有
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2018-05-10
轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-一般戶 40000 貸:銀行存款-基本戶40000 轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-基本戶 50000 貸:銀行存款-一般戶 50000老師,你看看這兩筆分錄可以寫成一筆么??
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2018-05-25
老師您好。我想問下,勘測公司,我2019年1月暫估的一筆100萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 5月份的時候開回來發(fā)票50萬,我是先把1月份暫估的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:應(yīng)付賬款-暫估-100,還是直接沖借:主營業(yè)務(wù)成本-50 貸:應(yīng)付賬款-暫估-50 再做一筆藍(lán)字:借主營業(yè)務(wù)成本50 貸:銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點?謝謝
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2019-07-11
1、某企業(yè)取得5年期長期借款200萬元,年利率10%,每年付息一次,到期一次還本,借款費用率0.2%,企業(yè)所得稅稅率20%。 要求:利用一般模式,計算借款的資本成本率。
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2020-07-02
師你好!公司類型:總分機構(gòu) 分公司給總公司開了發(fā)票, 總公司做成本 借:成本 貸:其他應(yīng)收款(沖了借款) 分公司做: 借:其他應(yīng)付款 貸:收入 總公司與分公司往來沖掉了。 那收入和成本是不是照常累加到總公司聯(lián)合報表里面呢。謝謝!
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2024-07-15
老師您好,開發(fā)成本中借貸方都有的,利潤表的營業(yè)成本中怎樣填?
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2016-06-23
老師1-3月沒有生產(chǎn),但有制造費發(fā)生,月末生產(chǎn)成本有借方發(fā)生額,以后月份生產(chǎn)了如何進(jìn)行帳務(wù)處理啊
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2015-11-09
電話進(jìn)貨時做借固定資產(chǎn),貸銀行存款,或者做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款也可以嗎
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2019-03-04
預(yù)收客戶按揭款,本應(yīng)借:銀行存款,貸:應(yīng)收/預(yù)收賬款,卻做成借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-其他,3月份應(yīng)該怎么調(diào)
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2018-04-13
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