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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-20 19:38

同學(xué)是的這個借款按退股計算的同學(xué)。

湯圓 追問

2019-09-20 19:44

老師,處理后只剩下:
銀行存款  借方  1595.69
實收資本  貸方  7000.00
利潤分配  借方  5404.31

接下來應(yīng)該怎么做會計分錄?

何江何老師 解答

2019-09-20 20:06

這樣的情況下,將現(xiàn)金還給股東就完成了

湯圓 追問

2019-09-20 20:13

老師,這樣做分錄對嗎?
借:實收資本  1595.69
貸:銀行存款  159569

何江何老師 解答

2019-09-20 20:17

是的同學(xué),你做的是對的。

湯圓 追問

2019-09-20 20:21

那剩下
實收資本 貸方 5404.31
分配利潤 借方 5404.31
還需要做會計處理嗎?

何江何老師 解答

2019-09-20 20:32

同學(xué)這個虧損了就不用再進(jìn)行處理了。

湯圓 追問

2019-09-20 20:35

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2019-09-20 20:36

不客氣同學(xué),如果懂了記得五星好評,您的認(rèn)同是我努力的動力。

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相關(guān)問題討論
你好,麻煩把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始資料再發(fā)一遍
2017-06-05 11:28:37
你好 可以 借其他應(yīng)付款 貸實收資本?
2021-03-29 12:50:38
最好減少這樣操作存在一定的查賬風(fēng)險。
2020-07-01 13:28:14
你好,可以借款,利息不能稅前扣除
2020-03-05 19:12:14
你好 先召開股東會,由股東會表決增資決議,股東會通過后,去工商局辦理工商變更,工商變更后,再到主管稅局變更稅務(wù)登記.并對增資部分按萬分之五減半征收進(jìn)行印花稅申報納稅. 相關(guān)賬務(wù)分錄為: 借:其他應(yīng)付款--XX股東 (憑證后附相關(guān)決議) 貸:實收資本--XX股東 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款 協(xié)議這個沒有模板 你可以自己根據(jù)情況寫就行 股東簽字蓋章做附件
2019-09-17 14:53:19
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