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網(wǎng)上銷(xiāo)售茶葉,沒(méi)正式發(fā)票,按食用農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)可以嗎?是按無(wú)票收入處理嗎?小規(guī)模納稅人網(wǎng)上銷(xiāo)售也是季度不超30萬(wàn)交增值稅嗎
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2020-02-12
我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎?
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2019-08-08
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅,那我公賬的錢(qián)轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤(rùn)還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
我以個(gè)人名義給甲方公司簽工廠裝修合同,甲方要求開(kāi)票,甲方一直在提成本票1.53個(gè)點(diǎn),沒(méi)搞懂什么意思,只有這么低的稅點(diǎn)嗎?
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2020-07-04
連續(xù)12個(gè)月銷(xiāo)售超過(guò)500萬(wàn)小規(guī)模則升為一般納稅人,那中間有段時(shí)間零收入呢,沒(méi)有做到連續(xù),是不是就不會(huì)升為一般納稅人
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2019-01-07
老師您好,9月份我們稅盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于我入帳的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整,我們有一張發(fā)票作廢了,但我卻入帳了,這個(gè)怎么辦
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2019-11-06
小規(guī)模按季申報(bào),地稅,國(guó)稅我按季計(jì)提可以嗎,按季交可以嗎,還是不是要每月零申報(bào),還沒(méi)有開(kāi)網(wǎng)上申報(bào),紙報(bào)表要什么時(shí)候送
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2016-08-25
老師好,請(qǐng)問(wèn)哈之前的會(huì)計(jì)未交增值稅18年貸方余額為500,后來(lái)說(shuō)這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交,我要如何調(diào)回來(lái),分錄怎么做?謝謝!
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2019-04-18
我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎?
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2019-08-08
公司辦理的稅貸445000元,款項(xiàng)到賬借:銀行存款貸:短期借款,付息,計(jì)提借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息,借應(yīng)付利息貸銀行存款這樣可以嗎
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2020-07-03
在增值稅沒(méi)有降的時(shí)候簽了合同,當(dāng)時(shí)有報(bào)價(jià)單及合同,除稅價(jià)和稅金,現(xiàn)在國(guó)家稅點(diǎn)降了一個(gè)點(diǎn),之前簽的單價(jià)是不是要降低
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2018-09-03
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元,另收 取品牌使用費(fèi)11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元, 委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元,甲公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售 價(jià)格。 (3)銷(xiāo)售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn) 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
2×19年7月10日,甲公司從二公司購(gòu)買(mǎi)一批商品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無(wú)力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰(shuí)備 732 00076? 乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克, 單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 增值稅稅垐 為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類(lèi) 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類(lèi)貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類(lèi) 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類(lèi)貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬(wàn)元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買(mǎi)價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬(wàn)元。
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2023-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模物業(yè)公司交增值稅是收入除1.03乘0.03嗎?他收入是怎么確定的?收住戶(hù)的物業(yè)費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票在稅務(wù)上要確認(rèn)收入嗎
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2016-07-10
老師,我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌,為什么收到的款項(xiàng)都是發(fā)票上的金額,而不是價(jià)稅合計(jì)的總額,我們公司是小規(guī)模公司.
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2016-09-30
老師,請(qǐng)問(wèn)下上月由于稅務(wù)UK插過(guò)稅務(wù)內(nèi)網(wǎng),造成當(dāng)月發(fā)票不能作廢,當(dāng)月作的紅沖處理,這種情況次月做賬時(shí)還需作賬務(wù)處理嗎
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2021-06-01