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個人獨自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個人所得稅,那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤還需要交個稅或其他稅么
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2020-02-14
連續(xù)12個月銷售超過500萬小規(guī)模則升為一般納稅人,那中間有段時間零收入呢,沒有做到連續(xù),是不是就不會升為一般納稅人
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2019-01-07
老師您好,9月份我們稅盤里的銷項稅額大于我入帳的銷項稅額怎么調(diào)整,我們有一張發(fā)票作廢了,但我卻入帳了,這個怎么辦
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2019-11-06
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發(fā)票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺,均無合同,市場價格為1.3萬元/臺,銷售稅費為0.05萬元/臺,該商品單位成本為1.41萬元,存貨跌價準備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺,銷售價格為每臺1.2萬元,價稅款均已收到。 (1)計算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本,并確認當(dāng)年應(yīng)該計提的存貨跌價準備 (2)編制甲公司2021年年末計提存貨跌價準備的會計分錄(單位:萬元
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2022-12-19
2×19年7月10日,甲公司從二公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財務(wù)因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實際成本為100 000元,計稅價格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對該批材料計提的躍價誰備 732 00076? 乙公司對該項應(yīng)收賬款己經(jīng)計提了10%的壞賬準備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會計分錄。
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2023-11-05
一家制造業(yè)公司有部分設(shè)備是貸款按揭的,但是銀行把貸款做在法人個人名下,公司還能不能用貸款的利益抵扣公司的稅 利息
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2019-03-18
老師,我企業(yè)是一般納稅人,取得了房費的專票,是住宿酒店的費用,上面寫著房費,但我企業(yè)從未從該地區(qū)購貨,可以認證抵扣么
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2018-12-14
客戶來開發(fā)票,本來是13%的稅率,我開成了9%,過了幾天我才發(fā)現(xiàn),經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢,等著顧客來重開,但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
是購買方,發(fā)票已抵扣,要退貨,申請紅字發(fā)票。銷售方開具紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進項稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎?
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2018-09-27
表哥公司銷項太大就是說發(fā)票開了好幾十萬,但是進項材料啥的才一兩萬,結(jié)果交好多稅,這個怎么合理規(guī)避一下所得稅?。壳蠼?/span>
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2018-01-18
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
老師本來我們公司要股權(quán)變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務(wù)處理
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2018-12-28
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒有發(fā)票了開了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開票收入納稅,9月業(yè)主要求開發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開應(yīng)怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個分錄還需要做嗎!本年利潤出現(xiàn)借方余額,說明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
1/635
2018-05-22
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務(wù)公司,是給對方建設(shè)監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
1/894
2020-07-15
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司交增值稅是收入除1.03乘0.03嗎?他收入是怎么確定的?收住戶的物業(yè)費沒開發(fā)票在稅務(wù)上要確認收入嗎
8/835
2016-07-10
老師,我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌,為什么收到的款項都是發(fā)票上的金額,而不是價稅合計的總額,我們公司是小規(guī)模公司.
1/511
2016-09-30