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以前會(huì)計(jì)做的2020年末轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有借方余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-04-11
老師,比如,本期進(jìn)項(xiàng)20,增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證80,當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)80,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 1. 借:增值稅銷(xiāo)項(xiàng)80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)100 2.借:轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:未交增值稅20 這樣對(duì)嗎? 這樣對(duì)嗎?
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2024-12-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),要把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2021-11-08
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理
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2022-04-25
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方
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2023-02-06
上月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅,這么記賬嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎
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2024-02-20
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 還要把轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)不需要做分錄吧
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2022-10-17
老師,上期有留抵,本期轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是要減掉上期留抵的金額?
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2020-11-25
增值稅有留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅是本期銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額么?分錄該怎么做?
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2023-11-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思老師?
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2021-07-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2023-10-12
老師看,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)這種現(xiàn)象正常嗎?怎么樣才可以把他調(diào)平呢?
8/1400
2023-01-03
公司交完1月稅以后用轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?
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2024-03-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額如何調(diào)平呢
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2024-07-17
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個(gè)是正常分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,那留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
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2022-09-15
老師,我想問(wèn)下,轉(zhuǎn)出未交增值稅無(wú)余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
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2022-06-25
轉(zhuǎn)增值稅 為啥通過(guò) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)中間科目,直接 用未交增值稅不行嗎
1/1022
2022-06-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是啥意思呀
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2022-04-21
為什么每個(gè)月的未交增值稅要轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目
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2021-01-19
[圖片]老師問(wèn)一下,這里用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?。坑辛舻?/span>
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2022-06-14