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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-03 14:05

你好,有負(fù)數(shù)肯定是不正常的。

時空異客 追問

2023-01-03 14:09

那這是什么原因造成的呢,是結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎,要怎么調(diào)整呢

東老師 解答

2023-01-03 14:09

這個有可能,你得從出現(xiàn)負(fù)數(shù)的月份開始調(diào)查。

東老師 解答

2023-01-03 14:09

看看最開始的會計分錄是不是做錯了

時空異客 追問

2023-01-03 14:12

我看了一下,他們17年建的賬套,從那時候就一直是貸方負(fù)數(shù),一直延續(xù)到現(xiàn)在都還是負(fù)數(shù)

東老師 解答

2023-01-03 14:12

這種情況估計是半路建賬就是這樣,這個不好調(diào)整

時空異客 追問

2023-01-03 14:14

分錄是不是這樣的呢?

東老師 解答

2023-01-03 14:15

也不一定,你得看未交增值稅的數(shù)字是否準(zhǔn)確

時空異客 追問

2023-01-03 14:19

那這種負(fù)數(shù)如果要調(diào)平需要怎么做呢,這個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的,因為他是根據(jù)每個月的增值稅來轉(zhuǎn)出的

東老師 解答

2023-01-03 14:20

那按照你說的這么做就行

時空異客 追問

2023-01-03 14:26

可是按我這樣做的話,貸方余額就一直是負(fù)數(shù)了,這個不管他沒什么問題嗎

東老師 解答

2023-01-03 14:27

這個沒問題,因為最開始建賬就是負(fù)數(shù)

時空異客 追問

2023-01-03 14:28

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-01-03 14:29

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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