 為什么每個月的未交增值稅要轉到   轉出未交增值稅這個科目
為什么每個月的未交增值稅要轉到   轉出未交增值稅這個科目
 [圖片]老師問一下,這里用轉出未交增值稅,還是轉出多交增值稅???有留抵
[圖片]老師問一下,這里用轉出未交增值稅,還是轉出多交增值稅???有留抵
 老師,為什么每次要交的增值稅在轉出未交增值稅的借方,不是應該在貸方嗎?每個表都是這樣的,一直沒搞懂
老師,為什么每次要交的增值稅在轉出未交增值稅的借方,不是應該在貸方嗎?每個表都是這樣的,一直沒搞懂
 那到了2月份我的進項是3萬,我的銷項是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應該什么寫?那個進項是只寫這個月的進項還是把留抵的也寫進去,然后結轉出未交增值稅?這個進項和留抵,我不會做老師。
那到了2月份我的進項是3萬,我的銷項是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應該什么寫?那個進項是只寫這個月的進項還是把留抵的也寫進去,然后結轉出未交增值稅?這個進項和留抵,我不會做老師。
 老師,能否直接將進項轉到未交增值稅這個科目,不用轉出未交增值稅這個科目過渡呢
老師,能否直接將進項轉到未交增值稅這個科目,不用轉出未交增值稅這個科目過渡呢
 老師,我想問下,我月末銷項、進項都需要結轉到轉出未交增值稅嗎?
老師,我想問下,我月末銷項、進項都需要結轉到轉出未交增值稅嗎?
 老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現(xiàn)21年前的進項、銷項、都未做結轉,那么我現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢
我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結轉平呢
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現(xiàn)21年前的進項、銷項、都未做結轉,那么我現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢
我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結轉平呢
 老師 為什么我這個轉出未交增值稅的期末余額不是383.39?
老師 為什么我這個轉出未交增值稅的期末余額不是383.39?
 已繳費了,去年沒建帳
老師,補計提那不是一直在  轉出未交增值稅掛著嗎
已繳費了,去年沒建帳
老師,補計提那不是一直在  轉出未交增值稅掛著嗎
 老師,轉出未交增值稅的借方余額是什么意思?
老師,轉出未交增值稅的借方余額是什么意思?
 轉出未交增值稅,借方一直有余額是因為什么呢?要怎么處理?
轉出未交增值稅,借方一直有余額是因為什么呢?要怎么處理?
 老師,轉出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個十幾萬的金額,要怎么處理?
老師,轉出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個十幾萬的金額,要怎么處理?
 老師我們是小規(guī)模 每個月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉出未交增值稅 2.計提地稅
老師我們是小規(guī)模 每個月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉出未交增值稅 2.計提地稅
 老師,轉出未交增值稅是不是應該有借方余額呢
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 老師 為什么轉出未交增值稅是紅字
老師 為什么轉出未交增值稅是紅字
 老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時候,需要轉出未交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時候,需要轉出未交增值稅嗎?
 老師,
轉出未交增值稅的金額是從哪里得來的
老師,
轉出未交增值稅的金額是從哪里得來的
 老師我3月份有筆轉出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉出的了咋辦
老師我3月份有筆轉出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉出的了咋辦
 之前會計遺留下來的往年累計的轉出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
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 轉出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結轉到 未交增值稅里面嗎
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