 老師,這邊申報增值稅,你幫我看下,去年留抵的數,一直在上期留抵稅額本月數里顯示這樣對嗎
老師,這邊申報增值稅,你幫我看下,去年留抵的數,一直在上期留抵稅額本月數里顯示這樣對嗎
 一般納稅人報表,上期留抵稅額是怎么來的?
一般納稅人報表,上期留抵稅額是怎么來的?
 在申報增值稅的時候,填報進項稅表的時候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數是怎么來的
在申報增值稅的時候,填報進項稅表的時候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數是怎么來的
 應交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
應交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
 老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發(fā)票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32 元
老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發(fā)票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32 元
 老師,增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思?舉例說明,謝謝!
老師,增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思?舉例說明,謝謝!
 一直沒有銷項,收到的進項發(fā)票可以提前認證嗎?自動成為上期留抵稅額嗎?有沒有時間限制?進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?
一直沒有銷項,收到的進項發(fā)票可以提前認證嗎?自動成為上期留抵稅額嗎?有沒有時間限制?進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?
 請問,上期留抵稅額74.50元,本期計提增值稅的分錄見圖,分錄對嗎
請問,上期留抵稅額74.50元,本期計提增值稅的分錄見圖,分錄對嗎
 老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發(fā)票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32	元
老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發(fā)票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32	元
 增值稅納稅申報表中,主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產負債表的什么欄?
增值稅納稅申報表中,主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產負債表的什么欄?
 這是8月份記帳公司給的數據,我核對了142513.85的數和9月的申報表里的上期留抵稅額數是一致的。現在做完9月份的帳,要結轉未交增值稅,不知道分錄該怎么做了
圖二這么做我總覺得是錯的。69330.91是9月份應納增值稅,142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額,9月份的申報表里的期末留抵稅額是73182.94
這是8月份記帳公司給的數據,我核對了142513.85的數和9月的申報表里的上期留抵稅額數是一致的。現在做完9月份的帳,要結轉未交增值稅,不知道分錄該怎么做了
圖二這么做我總覺得是錯的。69330.91是9月份應納增值稅,142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額,9月份的申報表里的期末留抵稅額是73182.94
 我想問一下  資產負債表應交稅費是正數  沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費  申報表上有上期留抵稅額    是不是這里要調整一致,得怎么調整?
我想問一下  資產負債表應交稅費是正數  沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費  申報表上有上期留抵稅額    是不是這里要調整一致,得怎么調整?
 我想問一下  資產負債表應交稅費是正數  沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費  申報表上有上期留抵稅額    是不是這里要調整一致
我想問一下  資產負債表應交稅費是正數  沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費  申報表上有上期留抵稅額    是不是這里要調整一致
 老師,下午好,我有一個難題,當期留抵稅額為32萬,計算的當期免抵退稅額為42萬,當期應退稅額為32萬,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=42-32=10萬。
?
這種情況下,在計算下一個月的免抵退稅額時,是不是就沒有了上期留抵稅額了?因為上個月的留抵稅額32萬完全參與到退稅里面去了。這個理解是否正確???
老師,下午好,我有一個難題,當期留抵稅額為32萬,計算的當期免抵退稅額為42萬,當期應退稅額為32萬,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=42-32=10萬。
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這種情況下,在計算下一個月的免抵退稅額時,是不是就沒有了上期留抵稅額了?因為上個月的留抵稅額32萬完全參與到退稅里面去了。這個理解是否正確???
 請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬  本期有銷項  ,本來沒進項,本期銷-上期留抵=負數(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種)   本期沒進項,只有上期留抵  留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務處理請
請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬  本期有銷項  ,本來沒進項,本期銷-上期留抵=負數(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種)   本期沒進項,只有上期留抵  留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務處理請
 我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
 老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
 我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
 1.年度匯算清繳不是要調賬嗎?
2.稅負率一般怎么算的?
3.還有比如上期留抵稅額是1000,不想交稅的情況下,還能開多少票,這個又是怎樣的一個公式呢?
1.年度匯算清繳不是要調賬嗎?
2.稅負率一般怎么算的?
3.還有比如上期留抵稅額是1000,不想交稅的情況下,還能開多少票,這個又是怎樣的一個公式呢?
 增值稅納稅主表中 有一欄是上期留抵稅額是什么意思
增值稅納稅主表中 有一欄是上期留抵稅額是什么意思