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企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用6萬元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶。
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2022-06-14
不再使用的廠房的租賃撤消費(fèi)是計(jì)入到管理費(fèi)用中還是營(yíng)業(yè)外支出,講的課件中借方放到管理費(fèi)用中貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中,我做輕松過關(guān)一本章練習(xí)大題的時(shí)候答案是借方放到營(yíng)業(yè)外支出貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中,那考試的時(shí)候是放到哪個(gè)科目中
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2017-06-22
分公司注銷,租賃合同提前解除,未攤銷完的裝修費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用
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2020-01-04
我公司購(gòu)買別人的專利,這筆費(fèi)用是進(jìn)入無形資產(chǎn)對(duì)么?攤銷的話是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)支出,還是管理費(fèi)用-專利費(fèi)用?金額挺大的
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2024-05-21
盤虧固定資產(chǎn)為什么計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,不計(jì)管理費(fèi)用,跟存貨一樣?
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2020-02-05
老師。就昨天的研發(fā)費(fèi)用我還想問一下。就是我的研發(fā)費(fèi)用是在管理費(fèi)用下面的。沒有單獨(dú)列支的。這樣可以嗎?我看2018年的是單獨(dú)弄了一個(gè)研發(fā)支出。然后2019年又做到管理費(fèi)用下面了。
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2019-12-05
無形資產(chǎn)分研究和開發(fā)階段,在研究時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,在開發(fā)階段是研發(fā)支出--費(fèi)用化,或者是資本化
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2019-12-25
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形資產(chǎn)已經(jīng)形成且對(duì)外投資了,但沒有研發(fā)支出分錄,也有沒資本化分錄,代帳公司按正常管理費(fèi)用處理了,請(qǐng)問怎么做帳?
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2025-09-24
研發(fā)支出費(fèi)用化支出在月底轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
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2019-02-13
我公司融資買了有一臺(tái)機(jī)械 3年到期資產(chǎn)是我方 總金額是1466011.82 價(jià)款是1295000 預(yù)付款259000 分期付 嗎,沒有給利率 每個(gè)月還款金額不同 還款金額包含利息在內(nèi),發(fā)票每個(gè)月打款后開 開票金額是每個(gè)月還款金額,包含本金和利息,合同沒有利率 只有每月還款金額 ,我之前做的未融資費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)沖減管理費(fèi)用或者成本 但是導(dǎo)致成本是負(fù)數(shù),我想問 這個(gè)帳可以這樣做嗎
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2019-07-02
我公司融資買了有一臺(tái)機(jī)械 3年到期資產(chǎn)是我方 總金額是1466011.82 價(jià)款是1295000 預(yù)付款259000 分期付 嗎,沒有給利率 每個(gè)月還款金額不同 還款金額包含利息在內(nèi),發(fā)票每個(gè)月打款后開 開票金額是每個(gè)月還款金額,包含本金和利息,合同沒有利率 只有每月還款金額 ,我之前做的未融資費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)沖減管理費(fèi)用或者成本 但是導(dǎo)致成本是負(fù)數(shù),我想問 這個(gè)帳可以這樣做嗎
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2019-07-02
老師,客運(yùn)票,火車票,飛機(jī)票報(bào)銷是,是不是不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,直接做費(fèi)用,等報(bào)稅的時(shí)候在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣額,沖減管理費(fèi)用?
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2019-12-24
老師,管理不善造成存貨損失,入管理費(fèi)用,管理不善造成固定資產(chǎn)損失為什么進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出?
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2019-05-29
關(guān)于處罰法與稅法的關(guān)系,發(fā)票管理辦法,屬于特殊法嗎???
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2019-10-17
支票由誰保管
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2015-06-25
老師,成本低了可不可以預(yù)提費(fèi)用管理費(fèi)用一辦公費(fèi)3萬,發(fā)票發(fā)批進(jìn)來
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2020-03-17
如果公司1-3月的租金,物業(yè)管理費(fèi)用現(xiàn)金付款的,5月才收到發(fā)票。分錄怎么做
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2019-08-09
老師,別人公司幫我們代出管理費(fèi),一些零散支出的,該怎么做分錄?
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2018-09-14
老師,上月有筆業(yè)務(wù)是公司繳納的車輛管理費(fèi),錢支付了,可是沒收到發(fā)票,我上月做賬是借:管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi) 貸:銀行存款 ,這月覺的這筆業(yè)務(wù)不對(duì)是不是應(yīng)該借:預(yù)付賬款-車輛管理費(fèi) 貸管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi),借:管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-車輛管理費(fèi)?
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2020-03-17
公司管理自己的在建工程的工程管理部人員支出計(jì)入什么科目?
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2023-03-02