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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)月“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶貸方“銷項稅額”為10萬元,借方“進項稅額”為8萬元,借方“已交稅金”為5萬元。 請問1、月底賬務(wù)怎么處理。2、多交的3萬未來怎么處理
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2020-03-16
請問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
所得稅匯算清繳期間費用明細(xì)表裡面的各項稅費應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
1/377
2018-05-07
增值稅需要計提嗎,什么情況下是借:應(yīng)交稅費(已交稅費) 貸:銀行存款,是對于那些代開的增值稅嗎
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2017-11-09
老師,如果我這個月交了增值稅5萬,做分錄的話是做應(yīng)交稅費—已交增值稅還是未交增值稅?
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2020-09-17
老師,2019實際上繳稅費填應(yīng)繳稅費還是已交稅費
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2020-02-24
未交增值稅期末需不需結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅
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2019-09-18
老師,利潤表中第19行實交稅金總額中的已交增值稅是怎么計算來的
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2019-12-13
應(yīng)交 增值稅的二級科目已交稅費是什么意思
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2016-01-22
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會計分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目銷項稅額 、已交稅金需要設(shè)置嗎
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2019-10-09
老師,新接手一家公司,之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進項和銷項的分錄,然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進項稅額971542.83,銷項稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點,謝謝
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2019-09-20
我想請問下, 銷項稅額=進項稅額+已交稅金嗎?
1/1648
2021-01-20
建安企業(yè)預(yù)繳的稅金(印花稅,城建稅、增值稅等)怎么做會計處理,借方記已交稅金嗎?
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2017-02-21
增值稅發(fā)票超期作廢已交稅金怎么做會計分錄
1/1392
2015-11-22
老師,您好,我想問下,我們是一般納稅人,進貨和銷售的分錄怎么寫?還有增值稅的明細(xì)分錄,未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金、預(yù)交增值稅、增值稅留底稅額、待抵扣增值稅、待認(rèn)證增值稅分別核算啥的?月底要轉(zhuǎn)嗎
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2019-08-05
小規(guī)模納稅人收入可以這樣做分錄嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費已交稅金 然后再做一筆 借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費已交稅金 貸銀行
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2021-01-22
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(  )。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
您好,咨詢下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的繳納增值稅是直接做借:應(yīng)交增值稅―已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,已交稅金科目下余額很多,該如何調(diào)整分錄?
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2019-06-04
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,之前會計在應(yīng)交增值稅科目面設(shè)置了 已交稅金和銷項稅額,造成這兩個科目一直有余額,請問應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2020-07-09
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