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老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,這個是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
未監(jiān)管差額征收異常(征收品目與申報不符)是什么原因?
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2019-09-03
相關(guān)稅費(fèi),發(fā)行費(fèi)用等,什么時候沖資盈利,什么時候入成本,什么時候管理費(fèi)用 謝謝
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2023-05-10
通行費(fèi),繳納的時候我做的是,借,管理費(fèi)用,貸:銀行存款。那我后來才勾選抵扣。分錄怎么做,才能充管理費(fèi)用
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2020-08-01
小規(guī)模勞務(wù)公司進(jìn)行差額征稅是開票數(shù)減去成本成本發(fā)票數(shù)的余額按5%征增值稅嗎
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2019-11-14
小規(guī)模差額征稅的企業(yè) 申報增值稅填附表一時 應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為計(jì)稅銷售額計(jì)算兩個都是含稅價對嗎
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2018-06-20
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個問題,會計(jì)問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計(jì)入“營業(yè)外收入”,一并計(jì)入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實(shí)踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開票收入超過30萬如何填報申報表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯了
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2020-07-12
外匯輔導(dǎo)期企業(yè)管理是需要跟銀行對接嗎
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2019-10-17
我想請問一下企業(yè)總部管理屬于什么行業(yè)
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2019-11-29
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅(最新稅法 大學(xué)稅法第5版)
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2021-03-19
現(xiàn)在銀行監(jiān)管不管企業(yè)還是公司法人的賬戶都很嚴(yán),特別是法人私人賬戶流水流進(jìn)流出特別大,該怎么操作
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2019-11-19
老師 我想咨詢一下 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)有技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)這類的 申請簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的話 選擇簡易征收增值稅類型 該怎么選擇?
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2018-12-04
企業(yè)所得稅的征收方式 有查賬征收 核定征收 還有定率征收是么
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2018-09-27
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒有票,然后再開票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
老師請問一下,個人獨(dú)資企業(yè),從事林木種植銷售,自產(chǎn)自銷,,,,免征增值稅和免征個人經(jīng)營所得的國家政策文件號是多少
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2022-05-31
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計(jì)上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19