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小微企業(yè) 第一季度普票+專票 大于30萬(wàn) 專票+普票 開(kāi)票金額大于30萬(wàn) 是不是城建稅 教育附加 地方教育附加 印花稅減半 水利基金全額上繳了
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2019-03-18
上個(gè)季度計(jì)提錯(cuò)科目了,沖了之后營(yíng)業(yè)稅金及附加就是負(fù)數(shù)了,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不讓申報(bào),是怎么回事?
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn):公司建房子的 基建合同的印花說(shuō)應(yīng)該放在在建工程里核算還是營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算?
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2020-04-16
是小規(guī)模定稅企業(yè),如果開(kāi)專票需要到稅務(wù)局代開(kāi),代開(kāi)專票交完增值稅之后,還要交地稅,但有時(shí)稅務(wù)局只要求交城建稅,有時(shí)又會(huì)要求還要交教育附加稅和地方教育附加稅,有的時(shí)候還會(huì)加上印花稅。想問(wèn)下,這些稅種的征收有什么條件嗎?還是隨他們想收就收呢?
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2017-03-22
12月份忘了計(jì)提稅金及附加,所得稅已經(jīng)申報(bào)扣款了,有什么辦法補(bǔ)救
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2019-01-14
老師好,報(bào)稅系統(tǒng)計(jì)算時(shí)保留幾位小數(shù),1增值稅,2城市建設(shè),3教育附加,4地方教育附加,5工會(huì)經(jīng)費(fèi),6印花稅。
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2022-03-03
各位老師老,請(qǐng)問(wèn)跨年度的增值稅錯(cuò)計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加里面如何調(diào)整。 還有就是本年度的所得稅和殘保金也計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加里面的如何調(diào)整,我需要明確的分錄謝謝
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2020-04-03
你好,老師,如果當(dāng)時(shí)做了一筆憑證,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加76000 貸:應(yīng)交稅金-營(yíng)業(yè)稅 76000 ,現(xiàn)在說(shuō)這筆屬于多記提的,我需要怎么處理?紅字沖回嗎?沖回還需要沖利潤(rùn)嗎?
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2019-12-23
老師你好,請(qǐng)問(wèn)國(guó)稅地稅這些月底要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加嗎?
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2019-05-10
老師你好,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的公司,國(guó)稅地稅這些月底要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加嗎?
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2019-05-10
:對(duì)營(yíng)業(yè)稅金及附加進(jìn)行了預(yù)提,月后的扣款單上發(fā)現(xiàn)之前多預(yù)提了,例如多預(yù)提2元,怎么做會(huì)計(jì)記賬憑證?
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2019-04-09
這個(gè)是去地稅報(bào)道的時(shí)候?qū)9軉T給的,意思是不是 增值稅附加稅按季度申報(bào) ?殘保按年申報(bào)?印花按次數(shù)申報(bào)?那殘保和印花稅是怎么計(jì)算?
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2019-03-08
增值稅附加稅=進(jìn)項(xiàng)稅額*12% 這個(gè)怎么是12%?
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2022-03-25
小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)專票,現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅附加稅。 季度無(wú)其他收入增值稅了,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫(xiě)已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫(xiě)提交
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2020-04-23
老師你好,我是小白,我們是小微企業(yè),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,那教育附加和地方教育附加,城建稅怎么申報(bào)
1/1675
2019-07-12
老師問(wèn)一下預(yù)繳稅款這種,對(duì)方掛靠我們公司,我們這邊繳 7% 的增值稅附加稅這些就可以了嘛,還需要給她們申報(bào)個(gè)稅嗎?
1/263
2023-12-15
營(yíng)業(yè)稅金及附加按照經(jīng)濟(jì)內(nèi)容分類歸入哪個(gè)會(huì)計(jì)賬戶?是成本費(fèi)用類嗎?
1/1662
2018-05-05
小規(guī)模 本季度開(kāi)的發(fā)票不夠9萬(wàn),同樣要計(jì)提稅金及附加嗎?
1/704
2018-07-02
季不超過(guò)45萬(wàn),免增值稅附加稅,印花稅免嗎?
1/1188
2021-10-13
上個(gè)月有項(xiàng)目在外地預(yù)繳 地方教育附加是按增值稅的2%繳納的 然后開(kāi)票 我這個(gè)月繳納稅款發(fā)現(xiàn)公司的是增值稅的1.5%繳納的 現(xiàn)在多預(yù)繳了幾十塊錢(qián) 現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)只要確定了增值稅其他稅款自動(dòng)都出來(lái)了 我現(xiàn)在錢(qián)也已經(jīng)繳納了 這多預(yù)繳的幾十元怎么把它平了 麻煩老師解答一下
1/683
2019-08-12