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公司購買的汽車用于公司日常外出可否遞減增值稅?除此之外還可遞減什么稅費?
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2019-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年10月1日,自行建造管理用房屋一棟,購入所需的各種物資100 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13 000元,全部用于建造工程。另外還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,市場售價為2 500元,實際成本為2 000元,相關(guān)進項稅額為260元。計提工程人員工資20 000元,計提工程人員的福利費2 800元。支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的費用為3 755元,增值稅稅額為337.95元。2020年1月1日自建房屋工程完工并達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,2020年1月1日該房屋的入賬價值為()元。 A、128555B、129 055C、141 555D、141 815
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2021-12-17
:甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019 年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1) 購進生產(chǎn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元, 另支付運輸費取得增值稅專用 發(fā)票注明稅額0.27萬元。 (2)購進辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.6萬元。 (3)倉庫因保管不善丟失一批上月購進的零配件,該批零配件賬面成本10.53萬元,其中 含運輸費成本0.23萬元,購進零配件和支付運輸費的進項稅額均已于上月抵扣。(4)銷售裝修板材取得含稅價226萬元,另收取包裝費2.26萬元。 (5)銷售一臺自己使用過的機器設(shè)備,取得含稅銷售額20.6萬元,該設(shè)備于2008年2月 購入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人。 已知:貨物增值稅稅率為13%,提供交通運輸服務(wù)增值稅為9%,銷售自己使用過的機器設(shè) 備按簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅;上期留抵增值稅稅額為5.6萬元;取得的 增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。 求本月應(yīng)交納增值稅。
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2020-06-09
老師剛好物業(yè)公司收水費可以差額開具增值稅發(fā)票嗎
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2022-02-24
我剛問的小規(guī)模物業(yè)公司的收取的停車費稅率問題,說是5%,可我在網(wǎng)上找到這段根據(jù)財稅(2016)36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》附件第一(六)8條,物業(yè)管理公司提供的物管服務(wù)應(yīng)屬于現(xiàn)代服務(wù)/商務(wù)輔助服務(wù)/企業(yè)管理服務(wù)。如果物業(yè)公司是一般納稅人,稅率為6%,如果是小規(guī)模納稅人,則適用征收率3%。但物業(yè)公司同時還收取停車費,根據(jù)財稅(2016)36號附件1第一(六)5條之規(guī)定,車輛停放服務(wù)按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)按11%的稅率繳納增值稅。那么物業(yè)公司收取的停車費到底該按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃繳納增值稅?還是按照物業(yè)管理服務(wù)繳納增值稅呢?這要看停車位的權(quán)屬以及物業(yè)公司收取費用的內(nèi)涵而定。 根據(jù)《物權(quán)
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2019-05-16
前一個月計提廠租:借:管理費用—-廠租19047.62貸:其他應(yīng)付款—-某物業(yè)公司 19047.62下個月收到發(fā)票,直接是:某月廠租:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 952.38貸:其他應(yīng)付款—-某物業(yè)公司952.38這樣可以嗎?計提得剛剛好!還是必須這樣做前一個月計提廠租:借:管理費用—-廠租19047.62貸:其他應(yīng)付款—-某物業(yè)公司 19047.62下個月收到發(fā)票借:管理費用—-廠租-19047.62貸:其他應(yīng)付款—-某物業(yè)公司 -19047.62借:管理費用—-廠租19047.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—進項稅952.38貸:其他應(yīng)付款—-某物業(yè)公司 20000
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2019-01-11
您好,我公司是銷售貨物企業(yè),由于公司承包給另一家公司,開具了租賃發(fā)票給另一家公司,那這開具的租賃發(fā)票要如何填寫增值稅申報表呢
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2022-04-18
老師,我想問您一下,是不是能開具增值稅普通發(fā)票的單位,一會有增值稅專用發(fā)票呢? 一定會有增值稅專用發(fā)票呢?
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2016-06-02
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,這個是怎么計算的差額? 1、城市公司如果是小規(guī)納稅人(開3%的增值稅專用發(fā)票),則: 總公司給開發(fā)商開票100元(開6%的增值稅專用發(fā)票),開發(fā)商回款100元,在總公司不加價的情況下,則城市公司需開票給總公司96.44元(開3%的增值稅專用發(fā)票),總公司打款96.44元給城市公司,其差額3.56元,為總公司交稅的部份。 2、城市公司如果是一般納稅人(開6%的增值稅專用發(fā)票),則: 總公司給開發(fā)商開票100元(開6%的增值稅專用發(fā)票),開發(fā)商回款100元,在總公司不加價的情況下,則城市公司需開票給總公司99.25元(開6%的增值稅專用發(fā)票),總公司打款99.25元給城市公司,其差額0.75元,為總公司交稅的部份。
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2020-03-29
地板廠把自產(chǎn)的地板用于自己裝修辦公室,為啥不需要交增值稅?1:不視同銷售嗎?2:還是說因為沒有增值額,所以不征增值稅呢?
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2022-06-19
惠州營改增[廣告費]增值稅發(fā)票國稅稅率是多少?
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2015-10-23
納稅人發(fā)生什么業(yè)務(wù)不得開增值稅專用發(fā)票
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2016-04-29
小規(guī)模如果代開的話,是不是也可以開增值稅專用發(fā)票
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2019-09-30
老師,請問維修費都可以開增值稅專用發(fā)票嗎,可以抵扣吧?
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2016-12-18
個人可以去稅務(wù)局開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-16
開增值稅專用發(fā)票開戶行地方可以填寫一般戶的信息嗎?
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2018-11-26
職工出差住宿費開增值稅專用發(fā)票能不能抵扣
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2016-05-03
公司幫其他單位交社保并開增值稅專用發(fā)票,如何做憑證
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2021-07-02
供應(yīng)商送的免費樣片賣給客戶可以開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-10-30